你好! 下次申報增值稅時,把差額補申報了,就可以了
你好,公司以前收入有開發票,沒有做賬,但是稅務系統上每季度有申報報表,現在怎么做賬呢才能和以前的報表對上呢?
酒店行業小規模納稅人,之前三個季度增值稅申報都沒有申報未開票收入,現在才發現申報表上的收入和利潤表上的收入對不上,利潤表上的金額大于申報表上的收入金額。現在應該怎么做才好
老師,小規模納稅人上個季度暫估收入2萬元,增值稅申報表卻按開票金額申報的,導致財務報表和增值稅申報表收入不一致,這個季度紅沖暫估收入,增值稅申報表也按開票金額申報,這樣處理可以嗎
去年申報了未開票收入,賬務處理也做了,今年補開發票,去年增值稅申報表收入和賬上利潤表本月營業收入是對得上的,今年我補開,分錄是先沖銷,在做一筆開票的分錄,但是我的增值稅申報表本月銷售額和我的賬上利潤表本月收入對不上,申報表本月收入小于利潤表本月營業收入,
老師您好!個稅返還手續費申報了增值稅(增值稅申報表附表2)做在了其他收益里,現利潤表的收入金額和增值稅申報表收入金額對不上,要怎么做?
老師婚慶公司采購的婚紗如果金額比較大需要攤銷嗎?還是一次計入主營業務成本
老師,現金流量表填報時,1、從銀行支票取現出來、2、銀行轉賬錯誤退回,又再重新轉賬,這兩種情況,要進行現金流量的分析嗎?
你好, 公賬我現在弄了一個收款碼收款的,個人掃碼會不會有什么影響的?
你好。公賬可以收客戶私人轉入的嗎?
老師我單位收到電商平臺開給我們的抽成扣點發票,當時抽成扣點我單位沒有確認收入,現在收到電商平臺的扣點發票,我做成借:銷售費用 應交稅金-進項稅 貸:主營業務收入 應交稅金-銷項稅額 可以嗎
請問老師 增值稅和附加稅在一張票里面,分錄怎么做?
和其他時期相比,收入相同,電費卻低,如何寫說明
老師,我是29期學員,已經看完了22期的回放,著急上班的話,可以把匯算清繳的資料提前發到群里嗎
我們公司投資了一家別的公司 占股份20% 20萬 錢打過去了 這個分錄怎么做?
請教一下,非常感謝! 1-增值稅和合同負債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負債里面的?不應該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應交稅費——未交增值稅8800 貸:應交稅費——預交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉到誰?看不懂,為什么要這樣轉換? 已經按履約進度確認收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。
前面三個季度的,全部在第四季度補上去嗎?金額有點大呢
你好,沒有跨年,沒有影響的
小規模納稅人是滾動的12個月滿500萬就要轉成一般納稅人吧,這個也是有點尷尬,如果全部申報了,下個季度差不多就到500萬了。可是老板不想轉成一般納稅人呢
是的,是連續12個月累計超500萬需要轉為一般納稅人
建議:最好按經營實際申報。