同學你好 紅沖了就按照紅沖的報稅,上個季度有暫估的就要按照暫估的報稅做報表要一致 紅沖暫估的就按照紅沖之后的來報,申報表和財務報表的數(shù)據(jù)要一致的
老師,小規(guī)模納稅人上個季度暫估收入2萬元,增值稅申報表卻按開票金額申報的,導致財務報表和增值稅申報表收入不一致,這個季度紅沖暫估收入,增值稅申報表也按開票金額申報,這樣處理可以嗎
小規(guī)模企業(yè)我上個季度申報的未開票收入40,,這個季度一共開票了100,,,那我這個季度按照60申報增值稅 申報表上,100填在開票金額,,,40填哪里?
請問老師小規(guī)模納稅人選擇1個點開票,季度收入20萬元,未超過45萬,申報表上申報的時候免稅稅額為6000,但做賬按一個點算增值稅2000,免稅款進其他收益2000,請問申報表上和賬上可以不一致嗎?還是按申報表上的6000作其他收益?
固定資產(chǎn)清理增值稅上有申報收入,這樣就會導致增值稅申請表上的金額與利潤表上的收入金額不一致 ,這樣對嗎?企業(yè)所得稅申報表和增值稅申報表也不一致,這樣正確嗎?
老師,問下,有個小規(guī)模納稅人,他是23年4—6月預收到款項,然后2季度我增值稅給申報的免稅收入,然后后來開票了,就按開票金額申報增值稅了,這個我需要修改一下2季度和三季度的增值稅申報表對吧
老師,飛機票是按(票價+燃油附加費)/1.09*0.09算的是嗎?不用行程單上的民航發(fā)展基金50
老師,我們做中介公司,幫一家公司做融資,然后這家公司給我們200萬中介費,這比算是居間費嗎?我們怎么才能合理拿出來自己手上?
老師,您好,企業(yè)第一至第三季度的財務報表與申報的財務報表數(shù)據(jù)不一致(利潤表,資產(chǎn)負債表,現(xiàn)金流量表都不一致),但是在第四季度的時候三張報表賬上和申報數(shù)據(jù)對上了,請問年報申報年度財務報表按第四季度的申報?然后企業(yè)所得稅年度匯算清繳的數(shù)據(jù)可以根據(jù)賬務上的科目余額累計數(shù)填列嗎?
老師,外經(jīng)證是開一次發(fā)票開一次跨區(qū)域涉稅事項報告,還是一次按合同開跨區(qū)域涉稅事項報告啊
差旅費屬于什么費用 屬于銷售費用還是管理費用
老師好,我們現(xiàn)在公司名下的舊鏟車,想以舊換新,老板意思是直接讓對方拉走,然后新的鏟車直接價格減掉,這樣能行嗎??我賬務怎么處理?著急在線等。
請問我店有公費團建或者去旅游可以報銷嗎?
你好!高新技術企業(yè)光電最新的稅務政策是什么?
現(xiàn)金日記賬可以中途過賬對賬嗎
老師,這樣的去年的應收賬款,如何調(diào)平,回款時入得應收,但之前根本沒下賬
上季度開了4萬的票,暫估2萬,按6萬報稅,這個季度開了3萬的票,紅沖了暫估的2萬,按1萬報稅,這樣理解對嗎?
對的,就是這樣的哦
得去大廳申報吧
電子稅局里面就可以申報的
在電子稅局里就能更改3季度的?
之前申報了現(xiàn)在去稅局大廳
更正需要聯(lián)系專管員嗎?
對的,去找專管員就可以了
4季度的是不是也得在大廳報,因為申報數(shù)據(jù)和金稅盤開票數(shù)據(jù)不一致
你如果已經(jīng)報完了要作廢更正那就要去大廳,如果還沒報就直接電子稅局里面申報
老師,沒有報了,這個不是要比對嗎,數(shù)據(jù)不一致能申報了
可以,報稅報無票收入就行了
小規(guī)模沒有無票收入這一欄
反正都低于30萬,填到10欄免稅銷售額這里可以不?
小規(guī)模納稅人的申報表,不開票的收入填寫到第一行(一)應征增值稅不含稅銷售額和本期應納稅納.
老師,可以填負數(shù)嗎?
紅沖暫估的大于實際開票的就可以是負數(shù) 只不過負數(shù)申報要去稅局開通
老師,意思是這第一行要填紅沖的無票收入數(shù)據(jù)負數(shù),負數(shù)能填進去嗎?
對的,紅沖暫估的大于實際開票的就可以是負數(shù)