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1.某生產企業為增值稅一般納稅人,增值稅稅率 13%。2019 年 5 月生產經營業務如下: (1)銷售甲產品給某大商場,開具增值稅專用發票,取得不含稅銷售額 100 萬元。 (2)向農業生產者購進免稅農產品一批,收購價 10 萬(抵扣率按 9%計算)。 (3)將試制的一批新產品用于本企業幼兒園工程,成本價為 10 萬元,成本利潤率為 10%, 該新產品無同類產品市場銷售價格。 (4)進口乙材料一批,關稅完稅價格為 20 萬元,關稅稅率為 10%。 (5)銷售給某市場乙產品,價稅合計共 33.9 萬元,開具普通發票。 (6)委托某小規模納稅人加工一批產品,對方開具普通發票,價款 2 萬元。 根據上述資料,按順序回答下列問題: (1)進口乙材料應繳納的進口環節增值稅稅額; (2)當月可抵扣的進項稅稅額(包括進口); (3)當月的銷項稅額; (4)當月應納的增值稅稅額

2020-12-19 21:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-12-19 22:19

1乙材料繳納的進口環節繳納增值稅 20*(1+10%)*13%=

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快賬用戶7342 追問 2020-12-19 22:20

老師 有完整的嗎

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齊紅老師 解答 2020-12-19 22:24

2.當月可以抵扣的增值稅進項稅額是 10*9%+20*1.1*13%

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齊紅老師 解答 2020-12-19 22:26

3.當月的銷項稅額的計算是 100*13%+10*1.1*13%+33.9/1.13*13%

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齊紅老師 解答 2020-12-19 22:27

(4)當月應納的增值稅稅額 業務3減去業務2

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1乙材料繳納的進口環節繳納增值稅 20*(1+10%)*13%=
2020-12-19
您好題目是全部的嗎
2022-12-19
學員朋友,稍后為您詳細解答
2022-12-10
你好需要計算做好了發給你
2023-03-30
你好需要計算做好了給你
2021-07-11
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