同學你好!可以折算成現金,年度福利費的稅錢扣除標準是工資的14%個點,每個月在月工資14%個點內把控好即可。
第一個問題:過節費用每個人發放的現金可以計入福利費嗎? 第二個問題:是否交納個稅? 第三個問題:福利費超出工資總額的14%調增,既然入了福利費為什么又要交納個稅?
請問,發放給員工的過節費 禮物等福利費可以折算成現金嗎?一個月限制多少呢?福利費要繳個稅嗎
請問老師,過節發放給職工的福利費發的是現金,這個可以做職工薪酬—集體福利嗎?
老師 請問發放給職工的福利,比如粽子等,計入管理費用-福利費,因為這部分福利費已經單獨并入工資薪金繳納了個稅,那這部分福利費還需要納入福利費14%的扣除限額嗎?
老師好,公司發放現金福利和可以計價的禮品,都需要加到員工工資收入中,一并計算個稅。請問如果是公司聚餐形式的福利,有餐飲費發票記福利費,請問這個需要并入工資算個稅嗎?謝謝!
這個勞務公司是土方建筑勞務公司
老師那勞務公司可以同時用2種稅率嗎?一個項目用簡易計稅差額納稅,一個項目用一般計稅,這樣可以嗎?如果公司購固定資產了就抵扣到一般計稅這個項目上然后把管理人員工資都差額到簡易計稅這個項目這樣可以嗎?是不是比較亂啊
老師們你們好!小規模納稅人增值稅申報表一季度就開了一張普票-113344,稅金-1122.22元,請問申報表咋填。12月31日出票已申報,1月紅沖
用銀行存款支付房租作為公司主營業務成本,這個會計分錄怎么做?借主營業務成本 房租 貸 銀行存款 xx行 這樣對嗎?
可以幫我搞定,請打電話給我,
老師,建筑勞務小規模公司,勞務費可以約定開1%專票嗎
可以幫我搞定網上申報備案證,教我們填寫!
老師,現在補了去年10月的收入,賬上用以前年度損益調整科目調整,更正了10月的增值稅申報表,還需要更正哪些報表?
老師,A為什么錯誤?請解答
這個股東持股100%,每月在發工資。也在交社保,可以領取失業金嗎?
企業發生的職工福利費支出,不超過工資、薪金總額14%的部分準予扣除,這里的工資是你實際發出去的工資哈!
同學你好!如果問題解決了,麻煩給老師一個好評哈,謝謝你!
如果按5000來發放工資,那一個月不超過700就好,那個人所得稅是按5000來還是要加上700
如果你固定的發700這樣子,那就不能算福利費了,就需要并入工資計稅了。
每個月固定的這種補貼福利都需要并入工資計稅的。
那老師請問怎么發放比較合適的
同學你好!要看你們是不是每個月都固定的,如果固定的話,又想給員工節稅,那只能是某個月讓員工拿別的費用票來報這部分,某個月再以福利發出去。
總之就是不能是固定的把它去做福利費而不報稅,福利一般是偶爾為之。