同學,你好 不需要了
老師您好,請教,公司為員工購買社保,入賬時入了管理費用-職工薪酬福利-社保費了,這樣豈不是占用了我的福利費支出,還是說,福利費的14%扣除,我只需要看"管理費用-職工福利薪酬-福利費"這個科目計算?
老師您好,我想問下,我有一些買菜發(fā)生的白條費用,我計入福利費,到時候匯算清繳納稅調(diào)增,但是福利費超過百分之14不得稅前扣除了,如果我這些白條還計入福利費,對那部分可以扣除的福利費有影響嗎?還是扣除福利費的時候,就把這部分白天的扣除了
老師,福利費以現(xiàn)金形式發(fā)放的,從個稅的角度來說:無論計入到福利費還是直接并入工資(不計入福利費),都必須繳納個稅。從所得稅的角度來說:計入福利費只能按照工資的14%扣除,如果直接并入工資(不計入福利費)可以全額扣除,那作為會計我直接把企業(yè)以現(xiàn)金發(fā)放的福利費直接計入工資(不計入福利費)不是可以少交企業(yè)所得稅嗎。
老師,你好……食堂菜品費用我是計入管理費用-福利費,貸庫存現(xiàn)金,這部分屬于集體福利,需要通過應付職工薪酬嗎?需要繳納個稅嗎
老師 請問發(fā)放給職工的福利,比如粽子等,計入管理費用-福利費,因為這部分福利費已經(jīng)單獨并入工資薪金繳納了個稅,那這部分福利費還需要納入福利費14%的扣除限額嗎?
老師,四月補交了24年第四季度,25年第一季度的房產(chǎn)稅怎么帳務處理?
電子稅務局里發(fā)票很多,怎么方便知道已報賬或者已打印
老師,市場中心組織的銷售會議,餐費能入會議費嗎
我在平板怎么樣下載黃岡優(yōu)課
老師:沒有計提就直接寫了第一張繳費稅費分錄,第二張調(diào)整,第三張結(jié)轉(zhuǎn)繳納,對嗎?看科目余額表應交稅費科目期末余額在借方,哪里出了問題呢
老師匯算清繳,利潤總額是負數(shù),賬面還需要做調(diào)整嗎?虧了也不能彌補以前年度?
水利建設基金計入什么科目,請賈蘋果老師回答,其他人誤接否則差評
你好老師,請問給員工交保險,員工自己辦理的靈活就業(yè)需要她取消嗎,還是直接增員就行呀
2018小微企業(yè)應納稅所得額是10w按10%繳稅。如果現(xiàn)在調(diào)增當年成本150w。是不是按25%計算了,(150+10)*25%嗎,扣出當年已繳納的,其他掛應交所得稅,現(xiàn)在補繳。后邊年度每年所得稅都調(diào)整嗎
老師差額征收全額發(fā)票也按發(fā)票上不含稅確認收入,那銷項稅額呢?也按發(fā)票上的確認嗎?不是確認多了嗎