聚餐費(fèi)不需要并入工資申報(bào)個(gè)稅
老師,想咨詢個(gè)問題,請問公司每月按出勤天數(shù)以現(xiàn)金形式發(fā)放的誤餐補(bǔ)貼,會(huì)計(jì)上放到福利費(fèi)核算,對嗎?是否需要每月并入工資里算個(gè)稅?
老師,公司收到的餐費(fèi)發(fā)票,除了做業(yè)務(wù)招待費(fèi)和職工福利還能做什么,最好可以全額計(jì)入費(fèi)用。因?yàn)槭杖耄驗(yàn)槭杖氩凰愣啵べY總額也很少,到時(shí)候涉及納稅調(diào)整的太多了,如果我做工人的餐費(fèi),還需要調(diào)整嗎?這個(gè)算成本還是福利費(fèi)啊?如何賬務(wù)處理?做工人的福利費(fèi),如果是成本,那需要計(jì)入工人的工資記個(gè)稅嘛?
老師請問,員工工資5500.公司給員工福利購物卡1000,計(jì)的福利費(fèi)科目,然后需要并入工資交個(gè)稅嗎?如果要,申報(bào)工資應(yīng)該申報(bào)多少,是5000還是6000?會(huì)計(jì)分錄怎么寫,謝謝!福利和工資的分錄是分開計(jì)提嗎?
老師好,公司發(fā)放現(xiàn)金福利和可以計(jì)價(jià)的禮品,都需要加到員工工資收入中,一并計(jì)算個(gè)稅。請問如果是公司聚餐形式的福利,有餐飲費(fèi)發(fā)票記福利費(fèi),請問這個(gè)需要并入工資算個(gè)稅嗎?謝謝!
老師,有三個(gè)問題要請教:1.請問企業(yè)為某個(gè)員工購買的百元以下的服裝和出差用的行李箱計(jì)入什么科目?2.員工報(bào)銷的電影票又計(jì)入什么科目?3.員工平時(shí)部門聚餐的餐飲費(fèi)計(jì)入什么科目?如果是計(jì)入福利費(fèi)的話需要扣個(gè)稅嗎?謝謝
電子稅務(wù)局點(diǎn)提交可以撤回嗎?提交算申報(bào)嗎
一般納稅人變成小規(guī)模納稅人后,應(yīng)增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅科目有余額要怎么處理
員工1-2月工資都是零申報(bào),現(xiàn)在3月所屬期不打算申報(bào)員工了,可以把員工離職時(shí)間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會(huì)計(jì)上沒有做銷售處理,記入銷售費(fèi)用了,稅務(wù)上已確認(rèn)銷項(xiàng)稅額,賬表不符,怎么調(diào)整可相符
企業(yè)法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項(xiàng)打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個(gè)人。公司賬面沒有款進(jìn)出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發(fā)票,這種情況怎么做賬呀。
資產(chǎn)負(fù)債表的年報(bào)是在財(cái)務(wù)軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個(gè)季度是虧損還是盈利嗎?
支付憑證截圖是報(bào)銷必須的原始憑證?
老師要是個(gè)人部分直接發(fā)工資扣除計(jì)其他應(yīng)付款那其他應(yīng)付款一直掛賬
老師就是我把個(gè)人部分社保直接記在了應(yīng)付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調(diào)增
老師,餐飲費(fèi)的話,是記招待費(fèi)還是福利費(fèi)啊?謝謝!
餐飲費(fèi)的話,是福利費(fèi)
老師,如果是請客人吃飯的餐飲費(fèi)呢
那個(gè)就是招待費(fèi)呀
老師,有時(shí)不知道是誰吃的,記錯(cuò)了有關(guān)系嗎?
你得問經(jīng)辦人是誰吃的呀
老師,如果是招待費(fèi),有40%要在所得稅前調(diào)出來;如果是福利費(fèi),只要不超過工資薪金的14%,所得稅就全額扣。對嗎?
是的,就是你說的那樣子
那這樣子的話,員工吃比較劃算啊
不是誰劃算的問題,是必須要接待的呀
那我們說是誰吃就是誰吃,別人也不知道啊
這個(gè)你自己看著辦哈。原理都說了哈
謝謝老師
不客氣,祝你工作順利,方便的話給個(gè)5星好評。禮貌用語,切勿回復(fù)!