然后再未開具發票下手填金額-600,稅額-18 只有紅沖才可以寫負數,你未開票不能隨便寫負數
老師你好,詢問個問題,我單位上月收到對方一張增值稅發票,我通過認證平臺后勾選認證,之后對方又給我開過來一張一樣金額稅額的發票,然后告訴我前面那張發票他在稅控盤里做了作廢處理,之后我通過金稅盤給他開具了一張紅字信息表,把一開始驗證的那張發票做了紅字處理,之后把后面第二張開來的發票做了勾選驗證。 現在在填寫增值稅申報表二時候,稅額少了那張作廢發票的金額是怎么一回事 如果附表二,認證的金額和稅額是勾選認證的金額,減去進項稅轉出額,金額要比我實際的要少,如果附表二填寫,勾選平臺+上我做紅字的那張發票填寫,申報系統不給通過
老師,9月份開了一張發票,稅率寫錯了,在申報增值稅銷售額時,系統自動顯示的比如說,金額600,稅額是18,然后再未開具發票下手填金額-600,稅額-18,這張發票11月份郵回來,系統紅沖了,之后11月份的增值稅報表中,銷售額自動顯示金額-600,稅額-18,老師那我在未開具發票下面寫金額600,稅額18這樣合計是零,可以嗎?
老師,請教一下,這個月我紅沖了一張發票,現在2月份開票系統顯示就是負的開票金額,這個報增值稅的話,銷項可以填負數吧,
老師們,12月份廠家退了六月份開的票,因此12月開了負數的發票。申報12月增值稅時,系統上給的數沒有減掉12月份開的負數銷項稅額,這負數稅額是不能扣作嗎?還是得自己手動改更。現在系統上扣的稅額是:237311.54。這是十二月份開的正數發票。開了一張負數的稅額是:65564.20。做賬的本月發生的銷項稅額是1759908.70(237311.54(正數稅額)-65564.2(負數稅額)=1759907.7)。那報稅在,是不是得手動更改填寫,由原來的237311.54更改成1759908.70?
老師好,請問一般納稅應該開13的售票,1月份有張發票里面的有一行稅點開錯了誤開了3%的稅點,導致我現在申報一月份的增值稅填寫報表時取數不正確,取數稅額按照開票金額取的70206.98,總銷售額540225.9元,稅應該是70229.37。這怎么辦,剛剛把1月份這張開錯的發票紅沖了。我這個月申報增值稅應該那么申報?按照哪個數申報交增值稅啊?申報數跟系統自動取數不一樣會不會預警
老師:請問負債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉資本需要哪些手續? 3、轉資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內嗎
廠家開具負數發票給我們,我們就做進項稅額轉出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅啊?咋算?平時每個月也有工資5千以內,有一個娃,有一套新房 房貸。
公司應該要收到一筆營業外收入50元,但銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
公司收到一筆營業外收入50元,銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
老師,老板和股東的小轎車加郵費,過路費維修費這些想在公司報銷可以嗎?前提是什么?
老師,紅沖了,只不過是9月份開的票11月份紅沖的
你9月申報的時候未開票不能填-600