您好,應該是可以遞減的,您手動修改下
老師:8月份我開了一張9萬的銷項,又開了一份10萬的銷項負數(shù),稅盤也顯示本月開票總額是-1萬,可是填寫報表的自動獲取數(shù)據(jù)的時候沒有顯示這個負數(shù)銷項的信息,只顯示正數(shù)的9萬的數(shù)據(jù),這個我可以手動給他改成負數(shù)跟稅盤一致嗎?以前也有這種情況,但是報稅時顯示報表數(shù)據(jù)都沒問題,這次就沒顯示出來,我就不知道是哪里出了問題?
4月的增值稅申報表填錯了,可以不去稅務修改嗎 我們是生活服務行業(yè),今年免稅,4月發(fā)生了一筆退款,是對1月一筆收入的紅沖,因為一月開的帶稅率發(fā)票,會計在申報時,填的銷項稅額負數(shù),造成發(fā)生銷項稅額負數(shù),形成留抵稅額,實際上1月按免稅申報的,就沒有交稅
老師,請教一下,這個月我紅沖了一張發(fā)票,現(xiàn)在2月份開票系統(tǒng)顯示就是負的開票金額,這個報增值稅的話,銷項可以填負數(shù)吧,
老師們,12月份廠家退了六月份開的票,因此12月開了負數(shù)的發(fā)票。申報12月增值稅時,系統(tǒng)上給的數(shù)沒有減掉12月份開的負數(shù)銷項稅額,這負數(shù)稅額是不能扣作嗎?還是得自己手動改更。現(xiàn)在系統(tǒng)上扣的稅額是:237311.54。這是十二月份開的正數(shù)發(fā)票。開了一張負數(shù)的稅額是:65564.20。做賬的本月發(fā)生的銷項稅額是1759908.70(237311.54(正數(shù)稅額)-65564.2(負數(shù)稅額)=1759907.7)。那報稅在,是不是得手動更改填寫,由原來的237311.54更改成1759908.70?
從哪里查詢其他企業(yè)的稅負率
我們是4s店客戶打款給我們店但開票是我們店上我們牌出口后期會以二手車形式開票給客戶這個賬務處理怎么做
銷售自己公司開發(fā)的軟件和銷售別人公司的軟件差異是什么
老師我們老板接手一家新注冊的公司,公司接手過來后需要更改名字和章程,我們接手過來后只有股東變了其他信息不變那我們需要重新弄章程嗎還是只要個修正案就可以了
老師您好,請問供應商差我們454936元發(fā)票,說是讓我們補6個點稅點,他們給我們開13%稅點的發(fā)票,我們一共需要付多少,他們開多少發(fā)票給我們啊
老師,車船稅是到哪里打印發(fā)票的
一人公司(PPT制作),自己拉業(yè)務,自己制作交付,公司給自己發(fā)的工資,進成本還是進管理費用呢?
除了稅務局,企業(yè)自己能查到同行業(yè)企業(yè)的稅負率嗎?
承兌轉(zhuǎn)付,是承兌匯票嗎?
老師,請問申報了工資,但是未實際發(fā)放,匯算清繳時可以稅前扣除嗎?