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老師們,12月份廠家退了六月份開的票,因此12月開了負數(shù)的發(fā)票。申報12月增值稅時,系統(tǒng)上給的數(shù)沒有減掉12月份開的負數(shù)銷項稅額,這負數(shù)稅額是不能扣作嗎?還是得自己手動改更。現(xiàn)在系統(tǒng)上扣的稅額是:237311.54。這是十二月份開的正數(shù)發(fā)票。開了一張負數(shù)的稅額是:65564.20。做賬的本月發(fā)生的銷項稅額是1759908.70(237311.54(正數(shù)稅額)-65564.2(負數(shù)稅額)=1759907.7)。那報稅在,是不是得手動更改填寫,由原來的237311.54更改成1759908.70?

2022-01-14 21:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-01-14 21:46

您好,應該是可以遞減的,您手動修改下

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您好,應該是可以遞減的,您手動修改下
2022-01-14
你是開票的時候,開票系統(tǒng)已經(jīng)按照正數(shù)-負數(shù)后的實際金額來報稅的!填報是按照實際填數(shù)!
2022-01-14
你好 ; 可以手動修改下的
2022-01-10
你好,你可以自己申報試一下的,你能申報了嗎?一般是自己申報不了的,得去稅務局。
2023-01-04
你這個都上傳嗎,都上傳重新導入數(shù)據(jù)看可以更新不,我看學員反饋這個現(xiàn)在附表1自己改不了灰色的,
2020-09-03
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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