生產的軟件產品,按現行稅率征收增值稅后,對其增值稅實際稅負超過3%的部分實行即征即退政策 外購在銷售的不能享受這個政策。
老師,我是軟件行業,自己開發的軟件,自己用了,就是直接轉化成銷售了,那我開票的時候怎么開,怎么體現我使用自己研發的軟件用于銷售了
老師,軟件公司銷售自行開發的軟件,增值稅率是13還是6?
老師 公司銷售自己開發軟件稅率是6%還是13%。
公司自己開發的軟件進行銷售,那銷售稅率是多少呢?為什么有的開13%,有的開6%?
老師,我想問下,公司是軟件公司,自主研發的軟件銷售稅率是多少?采購的軟件銷售稅率是多少?
小企業會計準則下,收到退的所得稅,怎么做分錄啊
可以合并成一筆分錄嗎,分開我不會,有點亂 宋生老師,樸老師,家權老師都不要接手
老師,請問昨天更正申報2024年所得稅匯算清繳,申請退稅沒通過,是稅管員會來公司核查吧
老師,開通社保,要去那幾個地方開通呀?要帶哪些資料?
我們是4S店汽車銷售有限公司,廠家給我們的返利會計是做這樣處理的。請教一下老師,該如何理解這分錄
個人既有在別家任職有工資,自己又是個體戶。匯算清繳按照哪個規定?雖然6萬和專項付加扣除只能扣一次。
老師,這個公司3月份的個稅報了嗎? 1.這兩個圖片能看出來,3月份報沒報個稅嗎? 2.在哪個位置能查出來,3月個稅是否申報了
老師,去年按正常工資薪金申報了個稅,今年代開了勞務發票過來(不用交稅),更正成勞務報酬了,發票上注明次月代扣代繳,我這邊已經在去年的個稅申報上把正常工資薪金更正成勞務報酬了,稅務上還會不會有風險,會不會提示沒有幫代扣代繳個稅
開辦期,沒收入,一般納稅人,開了個票,測試,又沖紅了。可以零申報嗎
稅務老師查21年和22年的賬,說研發費用直接人工是整數,明顯有問題,讓修改匯算清繳表,這該怎么修改呢,
老師,您看下,這個合同簽了能退稅么?合同里簽的軟件是想開票內容為雍涼軟件,但是合同內容約定軟件的品牌是東大智能,這能行?
你這個證書里面的品牌是和這個合同的一樣嗎?是的話可以。貨不一樣的話,不好退。
這個東大智能也是一個公司,合同約定品牌必須是東大智能的,但是我們自己簽合同是雍涼這個公司簽的,而且開具發票的軟件也是雍涼開頭的軟件
不可以的 你得外購再銷售了
即使我外購了再銷售,雍涼這個公司開具的軟件發票也只能是東大智能開頭的軟件且不能退稅對不
你只要是外購的,就是不能享受即征即退,和哪個企業給你開沒有關系。