同學你好,軟件行業稅負率大概3%左右,如果按3%計算的話,25*6%-進項=25*3%,那進項稅額只要控制在7500左右差不多
請問一般納稅人,是信息傳輸、軟件和信息技術服務業,稅負率是多少?現在需要開25萬、稅率6%的技術服務費出去,怎么計算進項稅額需要多少?能不能發一個具體計算過程及具體金額多少
一個項目,我司與跟甲方客戶簽署了20萬元的合同(開具信息技術服務費),其中10萬元要替甲方客戶代付給一家供應商,該供應商將針對上述業務開具稅點為6%的10萬元的信息技術服務費、廣告發布費(增值稅專票)給我司,且不需要我司墊款,收到客戶款項之后我司付給該供應商。說明:我司為一般納稅人,按全年利潤290萬計算。按上述情況,我司代付10萬元,我司是否涉及稅務成本支出?如涉及到,請列出具體稅種及對應成本,以及總成本。
甲公司為增值稅一般納稅人,主要提供餐飲、住宿服務。2019年6月有關經營情況如下:(1)提供餐飲、住宿服務取得含增值稅收入1431萬元。(2)出租餐飲設備取得含增值稅收入28.25萬元,出租房屋取得含增值稅收入5.45萬元。(3)提供車輛停放服務取得含增值稅收入10.9萬元。(4)支付咨詢技術服務費,取得增值稅專用發票注明稅額1.2萬元。(5)購進衛生用具一批,取得增值稅專用發票注明稅額2萬元。(6)從農業合作社購進蔬菜,取得農產品銷售發票買價200萬元。已知:有形動產租賃服務增值稅稅率13%,不動產租賃服務增值稅稅率9%,生活服務、現代服務增值稅稅率6%,交通運輸服務業增值稅稅率9%;農產品扣除率9%,取得的扣稅憑證均已通過稅務機關認證。要求:(1)計算甲公司當月車輛停放收入應該繳納增值稅銷項稅額為多少萬元?(2)計算房屋出租收入的銷項稅額為多少萬元?(3)計算餐飲設備出租收入的銷項稅額為多少萬元?(4)計算餐飲、住宿收入的銷項稅額為多少萬元?(5)計算甲公司當月準予抵扣的增值稅進項稅額為多少萬元?(6)計算甲公司當月銷項稅額合計為多少萬元?(7)計算甲公司
老師,我有個個體戶,經營范圍如下: 一股項目:工業設計服務:光面設計:廣告設計、代理;信息技術咨詢服務;五金產品研發;技術服務、技不開發、技術咨詢、技木交流、技術轉讓、技術推廣;家具安裝和維修服務。家用電器安裝服務:信息咨詢服務 (不含許可類信息咨詢服務):專業設計服務。現在需要個體戶給一個出口企業開發票,合同寫的是研發籃球架升降技術,我開什么名目,咨詢費,技術費或者其他什么,稅率多少?
一般經營項目:電影攝制服務;以自有資金從事投資活動;廣播影視設備銷售;文化用品設備出租;文藝創作;組織文化藝術交流活動;租借道具活動;影視美術道具置景服務;廣告制作;廣告發布;版權代理;攝像及視頻制作服務;廣告設計、代理;專業設計服務;技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;項目策劃與公關服務;市場營銷策劃;企業形象策劃;服裝服飾出租;信息咨詢服務(不含許可類信息咨詢服務);與農業生產經營有關的技術、信息、設施建設運營等服務;健身休閑活動;游樂園服務;劇本娛樂活動;娛樂性展覽;票務代理服務;會議及展覽服務;文化場館管理服務;請問經營這些,是個一般納稅人,稅率多少呢
老師 去年暫估了成本 能用今年2.3月份的工資沖減嗎?
老師好小規模納稅人扣繳端申報工資8千個稅90元90元公司承擔這個怎么工資個個稅做會計分錄?
因為預算有的超標,然后需要進行調整,但我們老師說調預算稅金現在是3%,預算的時候是6%,也得調這句,我不太懂,那經費決算的時候,稅金應該是多少?
老師,有公司收了很多發票和開了很多發票,但是大部分都沒有相應的流水。有發票的沒流水,有流水的沒發票。?是不是屬于虛開虛列,有發票的沒流水要么就沖法人的其他應付款,或者就是掛應付賬款,有流水沒發票的,收的就記預收,支的計入預付,員工的就計入其他應收款??先這樣處理可以嗎
小規模納稅人發現去年的憑證中:主營業務收入和應交稅費-應交增值稅-小規模 的金額做反了怎么辦
老師那營業外支出都需要納稅調增嗎?無票的支出計入其他應收款,只是沒有取得發票也算營業外支出嗎
老師,取得不了發票的其他應收款最終怎么平賬啊,還是不用管直接納稅調增啊
你好,請問內賬,這筆分錄怎么寫?
老師,做休閑食品,面試食品銷售公司總賬會計要注意什么?
2025年北京市一小規模納稅人咨詢服務公司購買了一輛價值200萬元的車輛,請問老師可否一次性計入成本呢?謝謝