你好,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入4800 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅4800 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅4800 貸:銀行存款4800
一、1.您單位未填報(bào)A105080《資產(chǎn)折舊、攤銷(xiāo)及納稅調(diào)整明細(xì)表》,該表適用于發(fā)生資產(chǎn)折舊、攤銷(xiāo)的納稅人,無(wú)論是否納稅調(diào)整,均須填報(bào),請(qǐng)核實(shí)。二、1.您單位申報(bào)表A000000《企業(yè)基礎(chǔ)信息表》“104從業(yè)人數(shù)”為:【5】人,季度預(yù)繳申報(bào)表中填報(bào)的從業(yè)人數(shù)的季度平均值為:【4】人,請(qǐng)核實(shí)。三、1.您單位申報(bào)表A000000《企業(yè)基礎(chǔ)信息表》“103資產(chǎn)總額”為:【33.2】萬(wàn)元,季度預(yù)繳申報(bào)表中填報(bào)的資產(chǎn)總額的季度平均值為:【29】萬(wàn)元,請(qǐng)核實(shí)。四、1.根據(jù)財(cái)稅﹝2018﹞51號(hào)文件規(guī)定,自2018年1月1日起,企業(yè)發(fā)生的職工教育經(jīng)費(fèi)支出,不超過(guò)工資薪金總額8%的部分,準(zhǔn)予在計(jì)算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除;超過(guò)部分,準(zhǔn)予在以后納稅年度結(jié)轉(zhuǎn)扣除。您單位表A105050《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表》第5行2列職工教育經(jīng)費(fèi)的實(shí)際發(fā)生額為:【0】元,第1行5列工資薪金稅收金額為:【79900】元,比例不足8%,請(qǐng)確認(rèn)職工教育經(jīng)費(fèi)支出是否完整填報(bào)。年報(bào)的時(shí)候提出這個(gè)是要怎么改這個(gè)要更改也改不了
老師您好,要清是雙定戶 每月定期定額報(bào)增值稅 不超核定金額 按核定金額 超過(guò)核定 按實(shí)際發(fā)生數(shù)計(jì)算增值稅 她現(xiàn)在 增值稅時(shí)4762.38 要交4800 那就是沒(méi)超過(guò)核定額 這中間4800-4762.38 要怎么做賬呢 做稅收差異調(diào)整嗎,具體分錄怎么做呢?
老師,個(gè)體工商戶第一季度定期定額征收,發(fā)票開(kāi)了35w超額了,已經(jīng)交了增值稅,因?yàn)槭嵌~所以沒(méi)有做進(jìn)項(xiàng)。定額自動(dòng)申報(bào)過(guò)了,然后第二季度突然變成了查賬征收,開(kāi)了2w的發(fā)票,也是沒(méi)有進(jìn)項(xiàng),現(xiàn)在個(gè)人所得稅經(jīng)營(yíng)所要申報(bào),但是稅款所屬期是1-6月的。我該怎么去填寫(xiě)收入,之前是35w是定額時(shí)發(fā)生的,2w是查賬征收發(fā)生的,如果加一起就是37w了,一分錢(qián)的進(jìn)項(xiàng)都沒(méi)有,這應(yīng)繳稅率太高了。這個(gè)個(gè)稅申報(bào)表收入和成本應(yīng)該怎么填
老師您好,請(qǐng)問(wèn)我公司出租房產(chǎn),合同約定每半年支付一次租金,21年12月收取22年上半年租金12.6萬(wàn),21年12月收到租金時(shí)繳納增值稅,分錄是借:銀行存款12.6萬(wàn),貸:預(yù)收賬款12萬(wàn),應(yīng)交增值稅0.6萬(wàn);22年1月開(kāi)始沖預(yù)收做收入,分錄是借:預(yù)收賬款2萬(wàn),貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2萬(wàn)。請(qǐng)問(wèn)21年匯算清繳時(shí)要填寫(xiě)“未按權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)收入納稅調(diào)整明細(xì)表”嗎?如果要填寫(xiě),請(qǐng)問(wèn)”合同金額“"賬載金額“和”稅收金額“怎么填?謝謝!
老師我固定資產(chǎn)購(gòu)進(jìn)的原值含稅是623000,沒(méi)有抵扣認(rèn)證,期間提折舊268683.04,按照剩余的賬面354316.96做了無(wú)償轉(zhuǎn)讓沒(méi)有發(fā)生清理費(fèi),按視同銷(xiāo)售3%減按2%申報(bào)了增值稅,354316.96/1.03=343997.05*0.02=6879.94稅額原本是10319.91實(shí)交了6879.94 ,下面的分錄對(duì)應(yīng)的金額要怎么填,理不清思路,自己帶入數(shù)據(jù)之后分錄不平,又不知道哪里做錯(cuò)了 (1)借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) (2)借:應(yīng)收售價(jià) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款1%的減免這部分金額沖減固定資產(chǎn)清理 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額- 3%稅率 固定資產(chǎn)清理 (3)借:固定資產(chǎn)清理 貸:營(yíng)業(yè)外收入-非流動(dòng)資產(chǎn)處置利得(如果是損失計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出)
老師船務(wù)的賬怎么做賬務(wù)處理
深圳社保入稅務(wù)局了嗎?請(qǐng)問(wèn)目前深圳社保在哪里增員減員?
老師,我今天上班遇到一個(gè)問(wèn)題,就是我們收到的承兌背書(shū)和被背書(shū)人都是同一家公司,這樣的承兌我收了會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師,我們用的收銀系統(tǒng)美團(tuán)抖音收錢(qián),我做賬怎么做啊,要不要用其他貨幣資金過(guò)度
那我想請(qǐng)問(wèn)一下,買(mǎi)的那個(gè)機(jī)械嗯交的定金都半年了,還沒(méi)給退,當(dāng)時(shí)支付的時(shí)候是個(gè)人微信付給他對(duì)方公司的,然后定金的定子寫(xiě)的是這個(gè)定,這個(gè)定金對(duì)方能給我們退款嗎?
生產(chǎn)出口退稅企業(yè)明細(xì)里選擇備案清單退稅,我以為就是單證備案。稅已退,我還要準(zhǔn)備備案清單嗎,指的是什么?
我們公司提供凈水器給商場(chǎng),不收錢(qián),只有提供的服務(wù)費(fèi),以及后續(xù)換濾芯的錢(qián),這個(gè)怎么開(kāi)票?合同怎么簽?
老師,一般納稅人銷(xiāo)售貨物,24年8月份的業(yè)務(wù),但是25年1月才開(kāi)票,由于之前的會(huì)計(jì)沒(méi)有把這筆業(yè)務(wù)做到24你8月,而且24年已經(jīng)結(jié)賬了,應(yīng)該怎么去做這筆業(yè)務(wù)呢?
來(lái)個(gè)懂的老師,比選服務(wù)采購(gòu),金額27萬(wàn),響應(yīng)文件截止日是2月8日,兩家供應(yīng)商在2月7日提交了報(bào)價(jià)文件。另一家供應(yīng)商2月5日提交報(bào)價(jià)資料,但是評(píng)分表顯示是2月4日,這種屬于什么情況?屬于空打分嗎。屬于什么違規(guī)操作?
500萬(wàn)元以下的固定資產(chǎn),在計(jì)算應(yīng)納稅所得額的時(shí)候,一次性稅前扣除。這個(gè)是在平時(shí)季度預(yù)繳的時(shí)候扣除還是匯算清繳的時(shí)候扣除?
稅費(fèi)算作是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?
不是算作收入,是在沖減你的收入
又不用叫企業(yè)所得稅,沖減干嘛?
同學(xué),比如你收100塊,做了收入100,定額增值稅5元,那你的收入就是95啊,不這樣做那你覺(jué)得應(yīng)該怎么做呢
你開(kāi)票的時(shí)候,就是已經(jīng)做了正確的收入,再?zèng)_減不是少了?只是稅按照固定的交稅,稅對(duì)不上開(kāi)票的
如果你在開(kāi)票時(shí)已經(jīng)正確把收入和稅費(fèi)都做了,那么差額部分你就計(jì)入管理費(fèi)用。