你這不是做的是平的嗎
老師:單位處理一個固定資產,價值7000,按照網上的分錄已經把固定資產清理科目做平了。 8000的固定資產,我計提折舊1000,剩余賬面價值7000,出售的時候對應稅金203元。我與買家有欠款,剛好抵賬7000元,沖減了其他應付款。稅金203元,我做了營業外支出。 現在有一個問題是 ,這7000,我申報了無票收入,但是生成的報表里面,這7000沒有在利潤表反應,因為我在賬上是平進平出,沒有利潤,稅金支出是虧損的。請問該如何處理?
老師:單位處理一個固定資產,價值7000,按照網上的分錄已經把固定資產清理科目做平了。 8000的固定資產,我計提折舊1000,剩余賬面價值7000,出售的時候對應稅金203元。我與買家有欠款,剛好抵賬7000元,沖減了其他應付款。稅金203元,我做了營業外支出。 現在有一個問題是 ,這7000,我申報了無票收入,我這么申報對嗎?我這屬于平價轉讓,資產處置損益為零,是不是不需要做無票收入啊
老師我固定資產購進的原值含稅是623000,沒有抵扣認證,期間提折舊268683.04,按照剩余的賬面354316.96做了無償轉讓沒有發生清理費,按視同銷售3%減按2%申報了增值稅,354316.96/1.03=343997.05*0.02=6879.94稅額原本是10319.91實交了6879.94 ,下面的分錄對應的金額要怎么填,理不清思路,自己帶入數據之后分錄不平,又不知道哪里做錯了 (1)借:固定資產清理 累計折舊 貸:固定資產 (2)借:應收售價 應交稅費-應交增值稅-減免稅款1%的減免這部分金額沖減固定資產清理 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額- 3%稅率 固定資產清理 (3)借:固定資產清理 貸:營業外收入-非流動資產處置利得(如果是損失計入營業外支出)
你好老師,運輸公司,20年法人個人投資了一輛運輸車,當時做賬是, 借:固定資產,貸:實收資本 ?現在100000元轉讓出去,收現金的做賬: ?借庫存現金 100000 貸固定資產清理 98058.25 應交稅費、應交增值稅銷項(100000/1.03*0.02) 1941.75 (應交稅費應交城市維護建設稅 應交稅費教育附加費 應交稅費地方教育附加費)后面的附加稅還要嗎? 這個稅我不懂怎么計算,不知道對不對,想問問老師怎么計算? 借固定資產清理 累計折舊 貸固定資產, 然后把固定資產清理余額結轉到營業外收支。
老師好~我之前有個問題是固定資產在去年10月發生但當時分錄有誤未把進項稅額入賬~我現在按老師給的分錄補進去1、借:固資清理 累計折舊 貸:固定資產 2、借:應交稅費-(進項) 貸:固資清理 因為是固資調減我們又適用小會計準則 3、借營業外支出 貸:固資清理 (分錄1、2的差額) 但是這樣一來我的固定資產已經轉出到時候不能提折舊了~能不能再轉進去?
老師,請問下“個體戶”填工商年報的時候,那個營業收入是填電子稅務局自動申報合計數,還是根據實際情況填寫,因為是核定征收,即使達不到核定數它也自動按核定金額自動申報了
老師,工商年報里的利潤要是負數也換算成以萬為單位的小數點填嗎?
我們公司之前的賬是代賬公司做的,但是今天我看了下最基本余額都不對,然后很多都沒做進去,我把他們的數據填進會計系統,資產負債表不平衡呢 !我開始接著要做下一個季度的,但是數據什么都不對該怎么辦呢?我可以重新盤點數據從頭開始做嘛?但是我不知道我盤點好的數據該怎么流程填上去才是最正規的,總不能就直接填上去沒有說明之類的
老師,所得稅匯算清繳有無票費用,請問要在那個表填寫?是要核減費用嗎
老師!比如100萬的不含稅金額需要開票加八個點的點數,是按不含稅的100萬乘以0.08還是按含稅的去算呢?
老師,那年檢從業人數是寫上社保+不上社保的人數嗎
老師,我們租廠房80萬,對方已經開了發票。我需要繳納印花稅嗎?
想問下24年第四季度有預繳企業所得稅,25年匯算清繳的時候需要補繳,繳納的時候會自動扣除已經預繳的嗎,需要填什么表嗎,還是自動扣除
老師 自然人電子稅務局局怎么進去法人名下公司 查詢全年申報個稅
請問一下2024年度的利潤表本年累計數,與資產負債表期末數有差異,需要怎樣調整?查出來是因為做了一筆管理費用在貸方。
我不太理解這個分錄,代數據進去老是借貸不平
同學你好 一、?將要處置的固定資產轉入清理分錄為 借:固定資產清理 ? ? ? ?累計折舊 ? ? ? ?貸:固定資產 二、?發生清理費用時 借:固定資產清理 ? ? ? ?貸:銀行存款、應繳稅費等 三、?處置的收入 借:銀行存款等相關科目 ? ? ? ?貸:固定資產清理 四、?清理凈損益 1、?如果是凈收益 借:固定資產清理 ? ? ? ?貸:營業外收入 2、?如果是凈損失 借:營業外支出 ? ? ? ?貸:固定資產清理
借:固定資產清理(剩余賬面) 累計折舊(已經計提的折舊) 貸:固定資產(購進原值) 老師這個分錄是要把我之前購進的原值和已經計提的折舊全部沖銷掉的意思嗎
對的 是這個意思的