您好 11月份的增值稅正常申報
老師 10月份我建筑公司給房產公司開了150萬工程款發票 我開的是普票 11月份我把普票紅沖了 換成150萬專票行不行 我12月份報11月份的增值稅會有什么影響嗎 還會在發生交稅的事情嗎
老師,我公司給對方公司開11月份增值稅專用發票開錯了,12月份開紅字發票,11月份的增值稅怎么處理?
我們單位10月份新來的開票員開錯了一張紅字發票信息表,但是是月底開錯的,11月才發現,因為跨月,只能將進項稅額在報10月份增值稅的稅額轉出, 11月份我們將紅字發票正確的開給了客戶, 但是錯誤的在稅控盤撤銷不了,在12月份的月初錯誤的紅字信息表才撤銷,我們該怎么報11月份的增值稅呢?
老師,我們公司11月份開了230萬的發票,交了增值稅。12月份這230萬發生了退票退貨。我們開了紅沖。12月份開正數票170萬。那我們12月份不需要繳納增值稅,申報表怎么填寫呢?
老師您好!我們公司十一月開了一份紅字信息表給供應商,稅率開錯了,對方也在11月份開具了發票,請問現在可以怎么處理呢?
會計學堂全盤真賬實操后邊的“做賬實操”做完是100%正常的,也能查看答案。但“報稅實操”已經報了稅了,后邊的進度只有一點點是怎么回事?也看不到答案,沒辦法確定自己哪個環節出了問題。
老師好,匯算清繳A105080資產折舊攤銷調整明細表,是所有的固定資產折舊都要填嗎?沒有調整的可以不填嗎?
老師 電商公司掙的錢(毛利潤)去哪里了 包含平臺里面可以提現但是還沒提現出來 還有在待結算還沒到可以提現賬戶里面的錢嗎
老師 我在電局做了預繳 但是不能扣款 我去稅局重新預繳的 我在電局那個預繳增值稅需要怎么刪掉呢?
試用期多少天可以辭退不補償,比如4月來試用期不給員工交社保可以嗎
會計學堂全盤真賬實操后邊的“做賬實操”做完是正常的,但“報稅實操”已經報了稅了,后邊的進度只有一點點是怎么回事?
種植合作社給供聯社種地所產生的收益要交稅嗎?
老師,國外開具非貿發票過來且對方承擔WHT,我入賬時借:費用 貸:應付賬款-預提費用 貸:應付賬款-對方,這筆預扣稅踩的科目對嗎?如果不對,應該踩哪個科目?
老師請問一下重慶最低工資標準是什么
我我一直搞不懂,比如收入在貸方表示增加,結轉之后的步驟不懂,往哪轉,用什么科目,為什么用那個科目
那不是多交稅了嗎?
那您12月份要對應開具藍字發票么