借應付賬款 貸庫存商品、 應交稅費、應交增值稅進項轉出 借庫存商品、 應交稅費、應交增值稅進項, 貸應付賬款
老師好,供應商給我們開了一張專票,我們已經勾選了認證不抵扣,后期發現發票信息錯了,又在開票軟件里面開了一份紅字信息表給供應商,但是紅字信息表上面勾選了購買方已抵扣,并且供應商已經用我們的紅字信息表核銷了,現在我們這張紅字信息表也撤回不了了,我們應該怎么做才能作廢這張紅字信息表,現在報稅是顯示比對不通過。
老師您好!我單位3月份開出了一份紅字信息表,稅額多了一分,對方按紅字信息表開了負數發票過來,也開了一張正確的藍字發票,那張開多的一分紅字發票要退回去給她嗎?現在是4月份了該怎么處理?
請問供應商開給我們的專票,我們抵扣了,但是現在發現供應商發票買錯了,我們做了紅字信息表,但是供應商在我們開紅字信息表的當月,沒有把紙質的負數發票開出來,這個要怎么處理呢?
老師我想咨詢一個問題,我們公司采購產品,對方開具發票開錯了,我們在10月抵扣了,在11月開了紅字信息表,但對方在11月沒有開具紅字發票,導致我申報11月的稅出現異常,要我把開具紅字信息表的進項稅做轉出,對方在12月開了紅字發票,我在申報12月稅的時候不會出現異常吧!我賬務處理進項稅轉出是11月做分錄還是在12月做呀?
老師您好!我們公司十一月開了一份紅字信息表給供應商,稅率開錯了,對方也在11月份開具了發票,請問現在可以怎么處理呢?
不是賬務處理,是紅字信息表錯了,紅字發票也錯了,都已跨月了
你好,負數發票開錯了嗎? 做不了了
可以怎么糾正呢
負數發票已經開錯了的,操作不了
去稅局也操作不了嗎?
是的 作廢不了 也不能沖
那這樣錯誤糾正不了,對方申報不了,怎么辦呢?
對方開的稅率是多少的?怎么申報不了?沒有這個稅種認定嗎?找稅務局增加上,或者去稅務局申報。
原來是場地租金5個點,紅字信息表我們這邊操作錯了,弄成了13點
這樣會不會被稅局推異常
那這種去稅務局那邊申報吧。
對方去稅局申報嗎?
我們這邊需要配合怎么操作嗎?
你好對的 不需要你們管了 讓他去稅務局 但是多紅沖的稅額應該是不給他退
多沖紅的我們這邊已經做了進項轉出,我們認了這邊稅額就可以是嗎
相反于多轉出的這部分進項稅額我們公司開錯了紅字信息表,我們認了,不能退,認繳就可以是嗎?
你好 是 是這么做的
好的,謝謝老師
不用客氣 工作愉快