你好 附表一免稅銷售額填寫 減免表最后一行 進項在附表二26-28,35欄填寫
我們公司是外貿企業,然后19年12月開始至今都有出口業務,12月只有一筆,因我們還沒有收到過進項發票,沒有開始做退免稅申報,請問在申報每月增值稅時要塡哪幾個數?
#提問# 老師 我現在要申報增值稅,不太會,我截圖出來 可以幫我看一下哪里有錯嗎? 外貿型企業 出口沒有開具出口發票,要做無票收入 , 沒有內銷 ,進項發票只做退稅
老師你好,我單位是生產型出口企業,這個月增值稅和出口退稅系統都申報好了(由于內銷占比多,出口退稅都沒有),現在發現12月出口有300萬沒開票,可以直接在增值稅附表一16項塡寫未開發票這一部分嗎
老師,你好!我們是外貿出口企業,按報關單申報了增值稅,但其中有一項報關單沒有對應的進項發票,后面不退稅了,這樣子可以嗎,要轉內銷嗎
老師,請問一下,外貿企業,去年出口的報關單,沒有開具進項發票回來,是要做免稅申報,還是要視同內銷處理呀?
這個題計提折舊沒有一個是符合這個公式的
老板一共開了4家公司,一家是育苗基地公司,一家是做護膚品原材料,一家是國際貿易公司,一家是投資公司,老板問我幾家公司之間要怎么開票才合適,叫我出一份稅務籌劃方案給他
開代理記賬公司,個體工商戶可以嗎?這樣還是需要三個專職人員嗎?
公允模式下的投房出租了,確認收入的時候,不用結轉成本是嗎?所以可以理解為公允模式下的投房出租是沒有成本的?因為他沒有折扣減值呀!
這總結為提尾不提頭。這道題
納稅人在年應稅銷售額超過規定標準的月份(或季度)的所屬申報期結束后15日內按照本辦法第六條或者第七條的規定辦理相關手續,老師如何理解這個月或者季度?假設我1月份超過500萬標準了,我能在4月份申請成為一般納稅人嗎?算逾期嗎?沒有接到稅務通知書
納稅人在年應稅銷售額超過規定標準的月份(或季度)的所屬申報期結束后15日內按照本辦法第六條或者第七條的規定辦理相關手續,老師如何理解這個月或者季度?假設我1月份超過500萬標準了,我能在4月份申請成為一般納稅人嗎?算逾期嗎?沒有接到稅務通知書
銀行手續費沒有需要納稅調整的,需要填寫到a105000第23行嗎
想要查看企業這個月收入多少增值稅專票在哪里查
老師,好。成立上市公司,都要具備那些條件,或者前期都要做那些準備
老師幫我看一下 我還有沒有漏填的?
還要這兩張表 顯示有感嘆號 有問題 要怎么填呢
你好 你們有出口的減免表要填寫
哪張表呢,表名是什么呢?
增值稅減免表 就是感嘆號第二個
。怎么填呢?
在最后一行 第一三欄填寫銷售額 出口的銷售額 然后后面的你截圖
1、老師是這個嗎? 2、我除了這個 別的有錯嗎 或者有漏的嗎 第一次填報出口退稅的 麻煩老師幫忙監督一下
你好 是的 其他的沒有錯誤
老師 麻煩看一下圖片 我根據你說的天感嘆號的第二個表格 還是一樣的結果 呢
第三列你沒有填寫的
你們有進項嗎 填寫在第四列
有進項, 我不是把進項和銷項都采集截圖出來了嗎 ? 有斜桿 那列填不了呢
你增加一行 在最下面填寫
老師 這個不行 你看下面 都是這樣的
我這里是深圳的地區
外貿出口免增值稅
你的意思是 在選擇項目那找到對應的 外貿出口免增值稅嗎? 如果是 我查找了一下 是沒有的呢
是的 出口免稅的也沒有嗎
基本就是老師你能看到的頁面 老師您操作過嗎
最后一你們沒有嘛