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我們公司是外貿企業,然后19年12月開始至今都有出口業務,12月只有一筆,因我們還沒有收到過進項發票,沒有開始做退免稅申報,請問在申報每月增值稅時要塡哪幾個數?

2020-06-15 16:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-06-15 16:19

那你這個只做銷售的,不做退稅的吧,。那就填寫外貿銷售的

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快賬用戶8924 追問 2020-06-15 16:21

要退稅的

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齊紅老師 解答 2020-06-15 16:37

你現在還沒有退稅,只寫銷售的

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那你這個只做銷售的,不做退稅的吧,。那就填寫外貿銷售的
2020-06-15
如果 3 月份收到進項發票,通常是可以申請出口退稅的 申請出口退稅的一般條件包括: 企業是增值稅一般納稅人且已辦理退免稅備案。 出口貨物是增值稅和消費稅的應稅產品,且屬于可退稅類別,而非免稅或征稅產品。 貨物已經報關離境并結關,存在相關的報關單電子信息。 財務上已記錄為銷售。 已完成收匯操作。 擁有齊全的出口單證。 對于貴公司的情況: 已進行了增值稅申報,說明在財務處理上有相應的操作,滿足了賬務上做出銷售處理的條件。 雖然銷售發票未開,但只要在規定時間內開具即可。 關鍵在于進項發票,3 月份收到進項發票,如果符合其他出口退稅條件,一般是可以申請出口退稅的。 另外,作為首次申報出口退稅的企業,流程如下: 退免稅備案:在電子稅局里進行出口退免稅備案申請,提交稅務機關審核。 退稅勾選:在發票綜合服務平臺上,將購進出口貨物的增值稅專用發票做退稅的勾選。 收集信息:包括報關單等相關信息。 系統申報:在電子稅務局進行外貿企業免退稅的申報,提交稅務機關審核。 上門核查:等稅局通知,首次上門核查,核查通過后即可收到退稅款。
2025-02-17
你好 可以的 你是三類四類退稅人的嗎
2023-01-05
你好,是先開出口發票,申報增值稅,再申報退稅的。之前沒有做退稅的,可以在2023年2月一次申報退稅
2023-02-15
如果之前的工資和租車費用實際已經發生但未在當期做賬中體現,可以在當前期間進行補計提。但需要確保有相關的合法憑證和符合稅務規定,以保證稅務合規。同時,補計提的費用應在稅務申報中正確反映。
2024-11-08
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