你好? 1. 工會經(jīng)費是根據(jù)你應(yīng)發(fā)工資總額*2%計算的。? ?你要看所屬期 你們是月報的。 比如現(xiàn)在12月是報你11月所屬期 。 那么你計征依據(jù)欄次寫 你們11月 所有員工的應(yīng)發(fā)工資總額金額 ;? ? 你們一般企業(yè)有工資的 都需要申報繳納的 。 除非你們當(dāng)?shù)赜袃?yōu)惠政策 可以不用繳納 但是也得按期申報的 。 看你11月工資哈。? ?
工會經(jīng)費怎么申報?申報依據(jù)是什么?如果11月不需要繳納增值稅,那需不需要繳納工會經(jīng)費?11月的工會經(jīng)費是依據(jù)個稅申報系統(tǒng)里面11月申報的工資嗎?
工會經(jīng)費如何申報,計稅依據(jù)是不是上一年度同期工資總額?公司是2020年成立的,是不是不需要繳納工會經(jīng)費?
提問,老師,個稅申報問題。是不是9月的工資,10月發(fā)放,11月申報是么?個稅和工會經(jīng)費11月申報的數(shù)據(jù)是9月份的工資基數(shù)是吧?
你好...工會經(jīng)費的申報依據(jù)是..分錄怎么記..需要記憶嗎
分公司工會經(jīng)費核定是每月申報,后來所得稅跟總公司匯總繳納申報,工會經(jīng)費還需要每月申報嗎
老師,我的意思就是承包方給甲方開發(fā)票,就是要選擇差額征收全額開票是吧,如果不這樣選擇直接按1000萬開專票,反映不出來差額部分啊,申報的時候怎么申報
老師,樣品做收入,那收入按公允還是成本價值,計算銷項稅呢
考試在嗎,員工請假扣款計入啥會計科目
老師建筑勞務(wù)的發(fā)票不用開差額就可以差額交稅是啥意思,那他給甲方怎么開票,開差額征收全額開票的發(fā)票嗎
老師好小規(guī)模納稅人日常做賬未開票收入借:銀行存款98600貸:主營業(yè)務(wù)收入97623.16應(yīng)交稅費-未交增值稅1%976.24填小規(guī)模增值稅申報表填第二列服務(wù)不動產(chǎn)無形資產(chǎn)第10欄95728.16第20欄本期免稅額2871.843%是這樣嗎
你好老師,領(lǐng)用樣品市場推廣,會計分錄怎么做
老師好小規(guī)模納稅人日常做賬未開票收入入賬應(yīng)交增值稅-未交增值稅是1%還是3%??
村委會收到鄉(xiāng)財政補貼應(yīng)該是15000元!實際收到5000!還欠著10000元!怎么記會計分錄!原始憑證怎么寫
去年的城鎮(zhèn)使用稅沒有計提,今年補計提怎么做啊
老師,上個月沒有計提稅金,沒有結(jié)轉(zhuǎn)的情況下,次月繳納了增值稅怎么做賬
11月的工資看哪里?就是看11月底計提的工資還是個稅系統(tǒng)里12月份即將申報的工資呀?
看你工資表!里面有金額的!看你計提或者工資申報個稅的金額都一樣的
之前的會計前面幾個月少計提工資了。我11月份補計提前幾個月的工資,做了補計提和補發(fā)工資的分錄。月末還計提了11月份的工資。那么我這次11月的工會經(jīng)費計征依據(jù)是按照補計提的工資之和?11月計提的工資總和嗎?還是只按照11月份計提的工資做計征依據(jù)?
你如果之前沒有報的金額,說明之前是報錯了,你要改之前申報表,然后本次報11月的工資總額
改之前的工會經(jīng)費申報表嗎?那影響之前的增值稅和附加稅申報表嗎?之前是零申報
你好 1. 是的,你之前少報了因為是按所屬期來報的,所以你需要去改下。? ?2.你改工會經(jīng)費。 不影響你的增值稅和附加稅申報表的