借,以前年度損益調(diào)整。貸,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城鎮(zhèn)土地使用稅 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整
補(bǔ)交以前年度的城鎮(zhèn)土地使用稅和滯納金怎么做會(huì)計(jì)分錄。今年交的城鎮(zhèn)土地使用稅怎么做會(huì)計(jì)分錄。
老師,補(bǔ)繳今年1-9月的城鎮(zhèn)土地使用稅。還計(jì)提嗎?怎么做分錄?
22年計(jì)提3000城鎮(zhèn)土地使用稅。也交了3000 23年從新交了1500,稅局退了3000去年計(jì)提繳納的怎么做賬
老師,這個(gè)月補(bǔ)繳了去年的城鎮(zhèn)土地使用稅和印花稅,之前都沒(méi)有計(jì)提,這個(gè)月做賬的時(shí)候,需要先計(jì)提嗎?
老師,這個(gè)月補(bǔ)繳了去年的城鎮(zhèn)土地使用稅和印花稅,之前都沒(méi)有計(jì)提,這個(gè)月做賬的時(shí)候,需要先計(jì)提嗎?
去年后半年我接受賬務(wù),建立賬套時(shí)直接把之前的應(yīng)收賬款改成了預(yù)收賬款,因?yàn)橹皼](méi)有確認(rèn)收入,現(xiàn)在想想是不是有影響,還能更改嗎
某化妝品廠為增值稅一般納稅人,當(dāng)年8月份銷(xiāo)售高檔化妝品1000套,單價(jià)900元;受托加工高檔化妝品50套,加工費(fèi)10000元,代墊輔助材料500元,委托方提供原材料成本為156000元;另外該廠所屬非獨(dú)立核算的銷(xiāo)售門(mén)市部本月從成品庫(kù)領(lǐng)取高檔化妝品30套,每套成本價(jià)700元,用于對(duì)外贊助。要求:計(jì)算該化妝品廠本月應(yīng)納增值稅稅額和消費(fèi)稅稅額。
公司購(gòu)買(mǎi)油漆,去年入了低值易耗品,已經(jīng)用在辦公樓,今年怎么調(diào)賬
高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田項(xiàng)目施工需不需要繳納環(huán)保稅
老師,材料發(fā)出委托加工,已完工已付款,發(fā)票未收到,本月做賬可以暫估加工票嗎?付加工費(fèi):借 委托加工物資(加工費(fèi))貸:銀行存款,
向個(gè)人回收二手手機(jī),然后在轉(zhuǎn)賣(mài)出去,成本票怎么弄,因?yàn)槎际窍騻€(gè)人收的,他們也不可能給我開(kāi)銷(xiāo)售票,但我賣(mài)出去,錢(qián)入了公賬,我得做收入,那個(gè)利潤(rùn)虛增,沒(méi)有成本票,如何解決
老師,請(qǐng)看附圖,普票不含稅金額是13961.17元稅率是3%稅額418.83元,另外一張發(fā)票是不含稅金額19801.98元,稅率是1%,稅額是198.02元,2張發(fā)票合計(jì)的稅是616.85元,按正常享受優(yōu)惠政策的話(huà)是1%,稅額那就是33763.15*0.01=337.63元,做免稅收入的分錄按那個(gè)稅額做,是按實(shí)際開(kāi)票稅額嗎?
老師你好,請(qǐng)教一下匯算清繳了105000表中的職工薪酬應(yīng)填寫(xiě)應(yīng)付職工薪酬中的貸方累計(jì)金額嗎
企業(yè)收到個(gè)稅退付手續(xù)費(fèi)1萬(wàn)元 申報(bào)增值稅是1萬(wàn)*0.06還是1萬(wàn)/1.06*0.06
老師應(yīng)付賬款科目只能掛公司主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的的往來(lái)嗎?可以?huà)熘鳡I(yíng)之外的往來(lái)嗎?
那會(huì)影響所得稅嗎?
這個(gè)是影響去年的企業(yè)所得稅
但是我去年的企業(yè)所得稅已經(jīng)申報(bào)了
你這個(gè)i金額有多大呢?
補(bǔ)計(jì)提的金額2萬(wàn)多
金額不小,還是得調(diào)整去年的申報(bào)表
直接調(diào)整去年的申報(bào)表嗎?還是可以在匯算清繳的時(shí)候做呢?
匯算清繳的時(shí)候調(diào)整就成