你好,是一般納稅人的嗎?借,應交稅費,應交增值稅轉出,未交增值稅。 貸,應交稅費,未交增值稅。 借,應交稅費,未交增值稅。 貸,銀行存款。
老師,在上個月沒有結轉增值稅的情況下,這個月繳納稅費的會計分錄怎么做賬?
老師,小規模納稅人,10月份開普票52萬,增值稅需要繳51萬多,計提了稅金及附加,11月份的時候沒有開票,需要結轉上個月的增值稅和計提上個月的稅金及附加嗎?
老師什么情況下需要結轉增值稅呢?我看那個做賬的二月份的時候也有銷售,也有進項,怎么沒有結轉增值稅?然后3月份的時候結轉增值稅。
老師,我想問一下,上月的增值稅及附加稅,本月繳納,但上月以前會計沒有計提,本月記賬應該怎么做分錄呢(一般納稅人)。他做的想稅都沒有計提有什么影響嗎
老師,上個月沒有計提稅金,沒有結轉的情況下,次月繳納了增值稅怎么做賬
某化妝品廠為增值稅一般納稅人,當年8月份銷售高檔化妝品1000套,單價900元;受托加工高檔化妝品50套,加工費10000元,代墊輔助材料500元,委托方提供原材料成本為156000元;另外該廠所屬非獨立核算的銷售門市部本月從成品庫領取高檔化妝品30套,每套成本價700元,用于對外贊助。要求:計算該化妝品廠本月應納增值稅稅額和消費稅稅額。
公司購買油漆,去年入了低值易耗品,已經用在辦公樓,今年怎么調賬
高標準農田項目施工需不需要繳納環保稅
老師,我在24年11月份多沖了之前的無票收入2349472.3,相當于11月份少做了這部分收入,同樣的庫存也沒有出,現在應該怎么更改呀
請問是不是單次500以下的支出可以寫收據?
張三把A公司賣給李四,A公司的主體李四不要,直接注銷,李四接收公司之后,會重新設立一個新公司B,到時候A公司的人員以及資產全部轉移到B公司,現在A公司的賬務處理怎么做,需要注意什么
老師,3月份來的票是去年12月底暫估的費用,當時 借成本,貸應付 3月份來票跟當時掛的往來金額不一樣,來票少,把多記的成本在3月份走了以前年度損益科目,沒有結轉到利潤分配,如果結轉利潤分配就調增了今年利潤表的利潤了,這樣本年1季度造成資產負債表期末數左右不平衡,左邊資產比右邊負債+所有者權益多了132966.45元
現行的出口退稅率有幾檔?分別是多少?
稅務機關是指各級稅務局、稅務分局、稅務所和省以下稅務局的稽查局。 請問市以下的沒有沒有稅務局的稽查局嗎?
23年8月才成立的企業,上一年盈利了4萬多,24年業務量跟不上,下半年就有一次銷售,做完24年度企業所得稅匯算清繳,企業利潤為負數需要退之前預繳的稅款。現在辦理企業所得稅退稅會引起稅務稽查嗎?退稅對企業有風險嗎
進銷大于銷項怎么做賬,進銷小于銷項怎么做賬?是不是有這樣的區分?
進項小于銷項上面的 大于銷項可以不做
這種的具體怎么寫會計分錄?
借應交稅費,應交增值稅轉出未交增值稅1289.69 貸應交稅費未交增值稅,1289.69 借應交稅費未交增值稅貸銀行存款1289.69, 借所得稅費用貸應交稅費企業所得稅356.49。 借應交稅費企業所得稅貸銀行存款, 借稅金及附加印花稅貸銀行存款44.1
老師,那社保怎么做分錄呢
借、應付職工薪酬、社保、 其他應收款、個人負擔的社保 貸、銀行存款。
數字給你帶不進去,因為不知道個人承擔的多少,企業承擔的多少。