?你好 是的 是 這樣來處理分錄的? ??
老師。賬上待認(rèn)證的發(fā)票有200多萬,但是前一任會計(jì)沒有交接那個待認(rèn)證的發(fā)票給我。我應(yīng)該怎么找出來?
分公司注冊的第一年,屬區(qū)稅務(wù)局要求就地繳納企業(yè)所得稅的,也是就地匯算的,那么總公司就不需要合并此分公司的數(shù)據(jù)申報(bào)所得稅了,匯算也不要合并這個分公司的數(shù)據(jù)了,因?yàn)樗约簡为?dú)做了匯算了對嗎
銀行有一筆流水,收付款都是同一個公司名,請問這個怎么做賬,怎么寫分錄呢?
假如一件貨物出口價10000元,知道利潤率(毛利率)是5%,那這件貨物的成本怎么算。另外這個成本是不是應(yīng)該按不含稅價算?
老師好,老板用銀行賬戶付的1500的保險(xiǎn)費(fèi),但是沒看到發(fā)票,請問分錄怎嗎做啊,謝謝
老師好,我公司買了一部手機(jī)4900,這個分錄怎嗎做正確啊?謝謝
已知利潤率(毛利率)和售價,成本怎么算。 成本=銷售額*(1-利潤率) 成本=銷售額/(1+利潤率) 這兩個區(qū)別是什么?
24年所得稅匯算,資產(chǎn)超5000萬,咋整?在建工程+土地使用權(quán)4200萬,固定資產(chǎn)270萬,應(yīng)付賬款700有些是1月份才付的。存貨150萬。這樣咋整呢?
老師好,我公司老板用銀行付了1500的保險(xiǎn)費(fèi),我公司沒有車,這分錄怎嗎做啊,沒有看到發(fā)票
老師好,我公司老板用銀行付款保險(xiǎn)費(fèi)1500,這個分錄怎嗎做啊,沒看到發(fā)票
老師,第一個分錄再借方,為啥出現(xiàn)負(fù)數(shù)了。是不是我弄反了。
?你好? ? ? ? ? ? 你是同一個月做賬的話 不會負(fù)數(shù)的 。? ? ? 你是先做支付后做? 補(bǔ)計(jì)提 就行了? ?就會平的?
樂老師,如果實(shí)際的來,買羊肉,借管理費(fèi)用,職工福利費(fèi),待其他應(yīng)付款采購,支付就是借其他應(yīng)付款采購,待現(xiàn)金。咦,好像還缺點(diǎn)啥呢。沒有應(yīng)付職工薪酬了。
?你好? ? 你們?yōu)閱T工支付的費(fèi)用都需要走應(yīng)付職工薪酬科目過渡的 。? 這個福利費(fèi)是按實(shí)際發(fā)生的金額來做 :借 應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款做支付后。? 可以同時計(jì)提處理 :借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬科目核算?
好的樂老師。我知道呢。謝謝呢。
?沒事的。 希望能幫到你??
老師,這樣應(yīng)付職工福利費(fèi)就是平的了,如果想知道多少,就是看貸方發(fā)生的總額。。對嗎。老師我以前比如給員工維修空調(diào),我就是借管理費(fèi)用福利費(fèi),待應(yīng)付職工薪酬,支付,就是借應(yīng)付職工薪酬,待現(xiàn)金。
你好? ? ?是的 你要看實(shí)際發(fā)生了多少? 看應(yīng)付職工薪酬對應(yīng)的貸方科目可以看到??
樂老師,山上冬天不生產(chǎn)了,就剩下幾個工人了平時對機(jī)器或者車修修補(bǔ)補(bǔ)。發(fā)生的費(fèi)用,計(jì)入管理費(fèi)用嗎。這些都是以前的生產(chǎn)成本。
但是為了開山,買的炸藥。這就得計(jì)入制造費(fèi)用吧,將來放入生產(chǎn)成本。是嗎老師。
如果沒生產(chǎn)轉(zhuǎn)管理費(fèi)用去!到時生產(chǎn)開始在計(jì)入制造費(fèi)用去
老師,就是為了明年生產(chǎn)辦證,辦事,花的送禮請客辦證,這都可以放到管理費(fèi)用,最后在放入制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到成本里,是嗎。