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老師,公司是建筑業,2年以上的應收賬款,確認不能收回,怎么處理,

2020-11-21 08:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-11-21 08:43

您好 可以計提壞賬準備

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快賬用戶7253 追問 2020-11-21 09:06

那之前確認的收入呢

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齊紅老師 解答 2020-11-21 09:09

你好 不影響前面的收入?

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快賬用戶7253 追問 2020-11-21 09:13

比如之前依據1000萬的決算單,確認應收賬款,增值稅,收入,現在只收回800萬,就收不了錢了

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齊紅老師 解答 2020-11-21 09:14

你好 影響的是收款金額 不影響收入金額?

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快賬用戶7253 追問 2020-11-21 09:18

那前面多確認的收入怎么處理呢

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齊紅老師 解答 2020-11-21 09:20

您好 您好,收入確認多了,可以紅沖 ,開紅字發票紅沖當期收入

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快賬用戶7253 追問 2020-11-21 09:22

還有計提的增值稅

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齊紅老師 解答 2020-11-21 09:23

你好,如果多計提了,也可以紅沖

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快賬用戶7253 追問 2020-11-21 09:23

我們是收多少錢,開多少發票的?

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齊紅老師 解答 2020-11-21 09:25

你好,這樣處理是不正規的

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快賬用戶7253 追問 2020-11-21 09:34

那多確認的應收賬款,收入,增值稅怎么做分錄,謝謝提供

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齊紅老師 解答 2020-11-21 09:35

建筑業主營業務收入會計分錄 一、收入核算 1、收到預付工程款時 借:銀行存款 貸:預收賬款 應繳稅費-應繳增值稅-銷項稅 2、工程完工結算時 借:預收賬款/應收賬款 貸:工程結算收入 3、結轉收入 借:主營業務收入 貸:主營業務成本 管理費用 銷售費用 財務費用等等 借或貸:本年利潤 二、成本的核算 1.發生的合同成本 借:工程施工—合同成本 應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 2.發生的材料費用 借:管理費用/原材料 3.支付人工費 借:工程施工--人工費 貸:現金(或應付工資等) 4.發生的機械費用 借:工程施工--機械使用費 應交稅費—應交增值稅(進項稅額)(指的租賃) 貸:銀行存款(或累計折舊等) 5.發生的其他直接費 借:工程施工--其他直接費 貸:銀行存款(或現金等) 6.月末確認收入和成本 借:主營業務成本(按當期確認的合同成本) 工程施工——合同毛利 (倒擠) 貸:主營業務收入(按當期確認的工程結算收入) 7.工程完工決算后,應將“工程結算”科目與“工程施工”科目沖抵,沖抵后“工程施工”科目與“工程結算”科目余額均為零。 施工企業合同完工并結清工程施工和工程結算賬戶時 借:工程結算(按賬面累計余額) 貸:工程施工 三、稅金核算 1.月末結轉增值稅 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 應繳稅費-應繳增值稅(預繳增值稅)(按 2%預繳) 應交稅費-未交增值稅(一般計稅) 2.下月繳納增值稅 借:應交稅費-未交增值稅(一般計稅) 3.某項目同時繳納印花稅 先計提: 借:稅金及附加(也可以做到明細某某稅) 貸:應交稅費——城市建設維護稅 應交稅費——地方教育附加稅 應交稅費——教育附加稅 然后再做支付分錄: 借:應交稅費——城市建設維護稅

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快賬用戶7253 追問 2020-11-21 09:59

老師我需要的是,多確認的應收賬款,收入,增值稅怎么做分錄,謝謝提供

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齊紅老師 解答 2020-11-21 10:00

原來做了分錄,不變 金額負數

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快賬用戶7253 追問 2020-11-21 10:05

是以前年度確認的收入

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齊紅老師 解答 2020-11-21 10:07

你好 把原來分錄 發來看一下?

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快賬用戶7253 追問 2020-11-21 10:13

以前就是通過結算單確認應收賬款,收入,增值稅,借:應收賬款,貸:應交增值稅-銷項稅,主營業務收入

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齊紅老師 解答 2020-11-21 10:29

你好 借 應交稅費 以前年度損益 調整 貸應收賬款 借應交稅費 所得稅 貸以前年度損益調整 借 未分配利潤 貸?以前年度損益 調整

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您好 可以計提壞賬準備
2020-11-21
不能收回的進入營業外支出-壞賬損失;不能支付的轉入營業外收入
2023-06-07
你好,你都沒有確認收入就不用管理了
2020-12-13
你好 ;沒有收入就掛勞務成本放著。? 有收入 在做處理 ;? ?
2021-10-18
可以結轉營業外支出。
2023-11-22
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