你好,你都沒有確認收入就不用管理了
老師好,22年4月做未開票收入,8月開票做收入,25年3月查出22年8月未做紅沖,跨年了會計分錄如何做?申報表如何填?
我司為外貿企業,用于出口退稅的購進發票金額要交買賣合同印花稅嗎
老師 去年暫估了成本 能用今年2.3月份的工資沖減嗎?
老師好小規模納稅人扣繳端申報工資8千個稅90元90元公司承擔這個怎么工資個個稅做會計分錄?
因為預算有的超標,然后需要進行調整,但我們老師說調預算稅金現在是3%,預算的時候是6%,也得調這句,我不太懂,那經費決算的時候,稅金應該是多少?
老師,有公司收了很多發票和開了很多發票,但是大部分都沒有相應的流水。有發票的沒流水,有流水的沒發票。?是不是屬于虛開虛列,有發票的沒流水要么就沖法人的其他應付款,或者就是掛應付賬款,有流水沒發票的,收的就記預收,支的計入預付,員工的就計入其他應收款??先這樣處理可以嗎
小規模納稅人發現去年的憑證中:主營業務收入和應交稅費-應交增值稅-小規模 的金額做反了怎么辦
老師那營業外支出都需要納稅調增嗎?無票的支出計入其他應收款,只是沒有取得發票也算營業外支出嗎
老師,做未開票收入要注意哪些?比如公賬收款的,現金收款的!
公司交了車船稅需要計提嗎?怎么做賬?有滯納金怎么做賬?
但是前期因此項目工程買材料,做賬確認了成本,抵扣了進項發票,賬上沒有這筆收入,該怎么處理合理避稅
一點收入都沒有,整個工程都不給款項了嗎?
問了老板,他也還不確定。工程只做了一點,沒做完,質量問題被對方要求拆了,但是材料我們也沒收回來了。兩種情況,一是收不回款對方也不要發票,二是可能收回低于投入成本的。可否教我怎么處理?
你前面說抵扣進項,是用這個進項抵扣你別的收入產生的銷項稅額了嗎?
我們都是一般計稅,不存在簡易計稅,所以都交叉抵扣了進項了。
那這樣也看不出你進項抵扣哪些銷項,你這筆進項稅額很大嗎?
五千多塊錢,需要分項目抵扣進項嗎?我們是小工程公司,工程也不大,進項也很少,稅負比較高
我們是一般納稅人,工程分包出去,對方小規模納稅人,能抵扣的進項才3%,其余都是買材料的一千幾百塊進項發票,請問還有沒有什么辦法可以降低稅負
不需要分項目抵扣的,何況你項目剛開始一點,也不可能確認收入的
建筑行業降低稅負要不就是簡易征收能適當降低稅負
我們是一般納稅人,增值稅9%,加上營業稅金及附加12%,按開票確認收入,所以一收到工程進度款就開票繳納增值稅和各種稅。老師,您說的簡易征收來降低稅負是什么意思?就是轉登記回小規模納稅人嗎?
我們的主營業務收入都是裝修、安裝、建筑工程,沒接觸到簡易征收的業務
簡易計稅,是建筑行業的甲供材和清包工可以申請簡易計稅
老師您好,那么,我們把工程全部分包給乙方施工單位,我們甲方只提供部分材料,就可以申請簡易計稅了吧?
我們接到建筑工程,如果申請了簡易計稅,就能給建設方開具3%稅率的增值稅發票?但是收到分包出去的施工單位給我們的進項發票以及我們買材料的進項發票都不得抵扣對嗎?
你好,那是乙方是可以申請簡易征收不是你們。對,簡易征收不可以抵扣進項稅額
我們是甲供材,不可以申請簡易計稅嗎,有點搞不懂了
建筑施工企業,承接工程,甲方提供材料,乙方才可以申請甲供材
懂了,意思就是施工方才可以申請甲供材簡易征收對嗎
那要是我們接了市政工程,甲方提供材料和一些設備,我方出臨時工和部分施工設備,這樣可屬于甲供材?
懂了,意思就是施工方才可以申請甲供材簡易征收對嗎 是的,施工方才可以的 那要是我們接了市政工程,甲方提供材料和一些設備,我方出臨時工和部分施工設備,這樣可屬于甲供材? 可以的,你合同簽訂為甲供材就可以了
老師您好。請問這種承包方式是否屬于甲供材,我們是乙方
你好,我覺得合同可以作為甲供材使用的