您好 沒有太好的辦法,只能取一個金額較小的專票認證抵扣了,形成期末留抵稅額了。
老師,我下個月需要認證3000多進項稅額,然后繳納600多的增值稅,但現在公司待抵扣進項沒有認證的進項稅額一共是2萬多,單張最小的進項稅額發票是9千多的進項,那要怎么認證呢?才能使我下個月繳納600的銷項稅額
老師我想問一下,6月已認證的發票進項稅額比銷項稅額多了,7月0申報了,那我六月底要做個留抵的憑證么怎能做呢,現在我繳納了7月的稅用到了上期認證的進項稅額發票,這個憑證又怎么做呢?
老師,請問我現在要認證抵扣,上個月銷項稅額有4000多,進項稅額有1萬多,其中一張進項稅額就是9000多,這個怎么勾選呢
例如:本月要開銷項票58萬(含稅價),那么我要按13%交稅,我需要認證多少的進項票呢?(假設你公司是一般納稅人,增值稅稅率是9%,有未開票稅額247.17,未認證的進項稅額12529.98)
月底有兩張兩萬二的進項票,一共是四萬四的進項發票,本來算好了是需要三萬的進項在正合適的交稅范圍,現在進項多了,認證一張,需要交的稅就多;認證兩張,就大于銷項了,多出來的部分進項稅,下個月能累計抵扣嗎?
老師,更正納稅申報,先更正財報還是先更正納稅申報表
老師,請問現在都是開電子發票,萬一對方作廢掉我們不知道會怎樣?如何防止這種事情發生哦?
2024年暫估了100萬成本,2025年到了80萬的成本發票,2024年所得稅匯算清繳還沒開始,這到的80萬的成本票怎么做帳
老師,好,私募基金公司主要是干什么類
個體戶可以去稅務局開專票嗎?
業務員把銷售訂單傳遞給會計會計可需要核。銷售訂單正確性
老師,什么情況下一般納稅人的稅率是3%呢?
老師,一般納稅人開普票或專票交的稅是一樣嗎?
小規模批發零售紅薯,開票票面上的稅率是多少呢
老師,我們是商貿公司賣水果的,當時在農戶手里收的15019斤蘋果,賣了13448斤,損耗1571斤,這1571斤做成本可以不,金額2906元。目前情況是:損耗的2906元已經做在去年12月已經做成本里了,但我發現入庫的斤數15019斤,出庫還是13448斤,庫里已經沒貨了,但出庫單上還有1571斤蘋果,是不是把出庫單補個1571,備注一下損耗就可以了。
那也就是不需要繳納增值稅啦?
是的,形成期末留抵稅額了,就不需要繳納增值稅的。