你好? 這樣算的? 13%=銷項(xiàng) -進(jìn)項(xiàng)? )/ 不含稅收入?
建筑行業(yè),一般納稅人,進(jìn)項(xiàng)票有1%,9%,13%的,銷項(xiàng)都是9%,抵扣留底的稅額227.5,金額寫多少?
老師,我下個(gè)月需要認(rèn)證3000多進(jìn)項(xiàng)稅額,然后繳納600多的增值稅,但現(xiàn)在公司待抵扣進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額一共是2萬(wàn)多,單張最小的進(jìn)項(xiàng)稅額發(fā)票是9千多的進(jìn)項(xiàng),那要怎么認(rèn)證呢?才能使我下個(gè)月繳納600的銷項(xiàng)稅額
老師我們是一般納稅人,舉例本月?tīng)I(yíng)業(yè)收入100萬(wàn),稅額13萬(wàn),本期取得增值稅專用發(fā)票一張金額246.15萬(wàn),稅額32萬(wàn),我們公司增值稅稅負(fù)率是1%,假如本期我們32萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)必須認(rèn)證,不然就要繳納13萬(wàn)的稅,現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)發(fā)票控制不了的情況下怎么調(diào)銷項(xiàng)
老師我們是一般納稅人,舉例本月?tīng)I(yíng)業(yè)收入100萬(wàn),稅額13萬(wàn),本期取得增值稅專用發(fā)票一張金額246.15萬(wàn),稅額32萬(wàn),我們公司增值稅稅負(fù)率是1%,假如本期我們32萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)必須認(rèn)證,不然就要繳納13萬(wàn)的稅,現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)發(fā)票控制不了的情況下怎么調(diào)銷項(xiàng),本題收入需要調(diào)增多少
2022年4月紅光公司銷售不含稅收入200萬(wàn),增值稅稅率13%,本月已經(jīng)認(rèn)證可抵扣的進(jìn)票113萬(wàn),期中進(jìn)項(xiàng)稅額13萬(wàn),如果增值稅稅負(fù)為1%,則本月還需要認(rèn)證多少進(jìn)項(xiàng)票?
去年暫估5萬(wàn),今年回票2萬(wàn),年報(bào)中是賬載金額3,稅收金額填0,調(diào)增金額3?還是填帳載金額5,稅收2調(diào)增3?哪一種是對(duì)的
建筑企業(yè)收到工程類進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,先入工程施工,后面用工程結(jié)算過(guò)度一下,在結(jié)轉(zhuǎn)成本對(duì)嗎?
小微企業(yè)季度所得稅交的是5%,為什么年度匯算清繳的時(shí)候是10%?
老師,個(gè)體工商戶需要繳納印花稅嗎
商貿(mào)一般納稅人,購(gòu)進(jìn)苗木,再賣出時(shí),開(kāi)票增值稅稅率是多少?
老師:請(qǐng)問(wèn)建筑行業(yè)環(huán)保稅由業(yè)主方(建設(shè)方),施工方還是總包方申報(bào)的呢?如果申報(bào)按建筑面積計(jì)算嗎
老師,公司最早的一筆日記賬是3月份的,我把內(nèi)賬的啟用年月設(shè)置到3月份嗎?
創(chuàng)投公司運(yùn)營(yíng)收益,屬于免稅嗎?
老師,先設(shè)計(jì)再成交的設(shè)計(jì)費(fèi)分兩種: 一種是最后也沒(méi)成交,公司也付了設(shè)計(jì)師提成; 還有一種是最后成交了。 沒(méi)成交的計(jì)入 銷售費(fèi)用-客戶開(kāi)發(fā) 還是業(yè)務(wù)宣傳? 成交的,先計(jì)銷售費(fèi)用,成交后是不是結(jié)轉(zhuǎn)到成本?
2022年4-12月份小規(guī)模收入分錄,是借銀行,貸收入(價(jià)稅合計(jì)金額)嗎?還是拆分增值稅,然后減免的增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入