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老師我想問(wèn)一下,6月已認(rèn)證的發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額比銷項(xiàng)稅額多了,7月0申報(bào)了,那我六月底要做個(gè)留抵的憑證么怎能做呢,現(xiàn)在我繳納了7月的稅用到了上期認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額發(fā)票,這個(gè)憑證又怎么做呢?

2022-08-10 16:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-08-10 16:26

6月已認(rèn)證的發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅,那你6月月末不需要結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅的 7月如果銷項(xiàng)稅大于進(jìn)項(xiàng)稅%2B留底進(jìn)項(xiàng)稅,就吧6、7月累計(jì)的進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)一并結(jié)轉(zhuǎn)就可以

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快賬用戶6538 追問(wèn) 2022-08-10 16:28

那這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做呢老師

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快賬用戶6538 追問(wèn) 2022-08-10 16:29

我可以把上期留抵的=本期加計(jì)抵減的算到一起么

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齊紅老師 解答 2022-08-10 16:33

不可以的,不能算一起的

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快賬用戶6538 追問(wèn) 2022-08-10 16:33

那這個(gè)分錄怎么做呢老師

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齊紅老師 解答 2022-08-10 16:34

銷項(xiàng)稅大于進(jìn)項(xiàng)稅的時(shí)候,按6、7月累計(jì)的銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅余額結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅? 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅

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快賬用戶6538 追問(wèn) 2022-08-10 16:38

那我上期抵扣的呢

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快賬用戶6538 追問(wèn) 2022-08-10 16:38

上期留抵的就是老師這個(gè)放在哪呢

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齊紅老師 解答 2022-08-10 16:38

上期抵扣之后,不需要交稅,就不用結(jié)轉(zhuǎn)的,在下個(gè)月交稅的時(shí)候,一起結(jié)轉(zhuǎn)

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快賬用戶6538 追問(wèn) 2022-08-10 16:39

老師我就是問(wèn)這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候怎么做賬

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齊紅老師 解答 2022-08-10 16:39

就是這樣結(jié)轉(zhuǎn)啊 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅? 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅

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快賬用戶6538 追問(wèn) 2022-08-10 16:44

好的謝謝老師,那我現(xiàn)在交完了稅,上帝留底的不能和這次的加計(jì)抵減算一起 那我怎么做這個(gè)分錄呢老師

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齊紅老師 解答 2022-08-10 16:46

這樣結(jié)轉(zhuǎn)之后 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅? 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 加計(jì)抵減的分錄,借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅,貸:其他收益 然后按抵減后的金額繳納增值稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅,,貸:銀行存款

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2022-08-10
同學(xué)你好 借進(jìn)項(xiàng)稅 貸待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
2023-05-25
您好,那樣的話,直接就是作為進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的
2023-08-14
你好; 你一次性勾選才行的; 勾選后抵扣銷項(xiàng)稅 ;到時(shí)剩下的 部分留底 ; 留底的話稅務(wù)局讓你退稅的話; 就得退稅; 或者是有的部分稅務(wù)局會(huì)考慮先讓你做部分無(wú)票收入 來(lái)抵扣 留底進(jìn)項(xiàng)稅; 之后 發(fā)生業(yè)務(wù) 在按實(shí)際開(kāi)票 ;紅沖無(wú)票收入來(lái)處理 ; 意思就是 不要存在留底進(jìn)項(xiàng)稅; 避免退稅的 情況??
2022-07-05
你好是的,是這么做的。
2021-08-03
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