6月已認(rèn)證的發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅,那你6月月末不需要結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅的 7月如果銷項(xiàng)稅大于進(jìn)項(xiàng)稅%2B留底進(jìn)項(xiàng)稅,就吧6、7月累計(jì)的進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)一并結(jié)轉(zhuǎn)就可以
如是6月份的發(fā)票是代認(rèn)證狀態(tài) 到了7月底做賬時(shí)候還是未認(rèn)證狀態(tài) 7月份的發(fā)票也是待認(rèn)證狀態(tài) 這個(gè)是不是就得等到8月底做憑證手機(jī)再做認(rèn)證6月和7月的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 然后連上8月份的進(jìn)項(xiàng)稅額一起結(jié)轉(zhuǎn)嗎
老師您好, 關(guān)于車的發(fā)票做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,我有點(diǎn)不明白。7月份收到的機(jī)動(dòng)車發(fā)票已入賬也已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,8月份沖紅退回去了,又給我開(kāi)的進(jìn)項(xiàng)專票。那么7月份這筆已經(jīng)抵扣的稅額8月份我得做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,要怎么做呢
老師,你好!我想請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題:我在上個(gè)月做了一筆未開(kāi)票收入,稅額是36.26。這個(gè)月還想做未開(kāi)票收入。那么上個(gè)月的未開(kāi)票收入,我需要沖回嗎?在納稅申報(bào)是怎么體現(xiàn)呢,這個(gè)月銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額=-225.63。我單位是不能留底。那我做怎么做憑證呢
老師 我們這個(gè)月增值稅銷項(xiàng)稅額1.2萬(wàn),我們有一張待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額發(fā)票7萬(wàn)多,我想勾選認(rèn)證了,但是現(xiàn)在又有政策如果增值稅有留抵的情況稅務(wù)局要求進(jìn)項(xiàng)留抵退稅或者把帳做平,我想問(wèn)一下關(guān)于這7萬(wàn)多的進(jìn)項(xiàng)因?yàn)樗且粡埌l(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額,我勾選了可以分期抵扣嗎?就是我這個(gè)月想交一點(diǎn)稅,不想全部抵扣留抵了
老師我想問(wèn)一下,6月已認(rèn)證的發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額比銷項(xiàng)稅額多了,7月0申報(bào)了,那我六月底要做個(gè)留抵的憑證么怎能做呢,現(xiàn)在我繳納了7月的稅用到了上期認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額發(fā)票,這個(gè)憑證又怎么做呢?
老師,新注冊(cè)了一家子公司,想把分公司的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)到這家新公司去,怎么個(gè)轉(zhuǎn)法?
建筑垃圾需要繳納環(huán)保稅嗎?
企業(yè)匯算清繳后補(bǔ)交企業(yè)所得稅,補(bǔ)交的金額從銀行存款扣除,我發(fā)現(xiàn)快賬沒(méi)有以前年度損益的科目,請(qǐng)問(wèn)我應(yīng)該如何做會(huì)計(jì)分錄?
我公司是生產(chǎn)型出口企業(yè) 每個(gè)月有內(nèi)銷和外銷 上個(gè)月內(nèi)銷和外銷各占了一百多萬(wàn) 計(jì)算稅負(fù)的時(shí)候要算上內(nèi)銷外銷一起嗎 還是只算外銷的
老師好,我們是建筑工程土建工程,給員工上的保險(xiǎn)記工程施工-保險(xiǎn)費(fèi)嗎?還是記到管理費(fèi)用 保險(xiǎn)費(fèi)呢
老師我24年做了以下憑證: 1.收A款,沒(méi)開(kāi)票但是記入收入了 借銀行存款100,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100 2.應(yīng)付B款,收到票了,有合同 借管理費(fèi)用100,貸應(yīng)付款100 借應(yīng)付款100,貸銀行存款100 ?相當(dāng)于只是從我們公司走了賬 ?收A的款,沒(méi)票,但是我記入收入了,這個(gè)怎么辦 我現(xiàn)在在2025年4月份,把24年3個(gè)憑證沖紅,重新做一個(gè)往來(lái)款憑證 借銀行存款100,貸應(yīng)付賬款100 借應(yīng)付賬款,貸銀行存款 這樣可以不 ?這些沖紅重新做賬,不會(huì)影響匯算清繳吧
請(qǐng)問(wèn)軟件里邊有證券公司實(shí)操的公司嗎
老師下午好 沒(méi)有實(shí)繳出資的股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要交印花稅嗎
老師,結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存商品成本原始單據(jù)是什么
老師,我是農(nóng)業(yè)公司小規(guī)模,我24年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入8400,就直接做收入了,沒(méi)有價(jià)稅分離,沒(méi)有計(jì)提增值稅,季度沒(méi)有繳稅,就沒(méi)有轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入,也影響了24年第一季度的本年利潤(rùn),我現(xiàn)在該怎么調(diào)呀
那這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做呢老師
我可以把上期留抵的=本期加計(jì)抵減的算到一起么
不可以的,不能算一起的
那這個(gè)分錄怎么做呢老師
銷項(xiàng)稅大于進(jìn)項(xiàng)稅的時(shí)候,按6、7月累計(jì)的銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅余額結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅? 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
那我上期抵扣的呢
上期留抵的就是老師這個(gè)放在哪呢
上期抵扣之后,不需要交稅,就不用結(jié)轉(zhuǎn)的,在下個(gè)月交稅的時(shí)候,一起結(jié)轉(zhuǎn)
老師我就是問(wèn)這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候怎么做賬
就是這樣結(jié)轉(zhuǎn)啊 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅? 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
好的謝謝老師,那我現(xiàn)在交完了稅,上帝留底的不能和這次的加計(jì)抵減算一起 那我怎么做這個(gè)分錄呢老師
這樣結(jié)轉(zhuǎn)之后 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅? 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 加計(jì)抵減的分錄,借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅,貸:其他收益 然后按抵減后的金額繳納增值稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅,,貸:銀行存款