你好是的,是這么做的。
一般納稅人比如報6月份的增值稅,增值稅進項發(fā)票是6月底就認證還是到7月初報稅的時候在認證
如是6月份的發(fā)票是代認證狀態(tài) 到了7月底做賬時候還是未認證狀態(tài) 7月份的發(fā)票也是待認證狀態(tài) 這個是不是就得等到8月底做憑證手機再做認證6月和7月的進項發(fā)票 然后連上8月份的進項稅額一起結(jié)轉(zhuǎn)嗎
老師8月份開的材料發(fā)票是專票,我可以用到7月份成本里面嗎?認證就留到下個月認證,做待認證科目去,記賬聯(lián)就放到7月憑證后面,不做材料暫估科目了,可以不?因為工程款是7月開出的,我們是開票做收入的,沒有用工程結(jié)算這個科目的。
老師,我問一下,我8月份收到的進項稅票做了費用,但是部分進項稅票未在當月認證,稅額我是做到(待認證進項稅)科目里面。9月份的時候這部分發(fā)票認證了,我能不能做賬的時候直接把8月份(待認證進項稅)的整體數(shù)字轉(zhuǎn)到進項稅科目里面呢?還是必須一張一張的轉(zhuǎn)?
老師,我們是進出口企業(yè),進項發(fā)票已認證已稽核狀態(tài)下才能辦理全額退稅。我在發(fā)票頁面看到7月發(fā)票已認證未稽核而8月的發(fā)票是已認證已稽核,不會拉下7月的未稽核的發(fā)票吧,屬于正常現(xiàn)象嗎?
這總結(jié)為提尾不提頭。這道題
納稅人在年應(yīng)稅銷售額超過規(guī)定標準的月份(或季度)的所屬申報期結(jié)束后15日內(nèi)按照本辦法第六條或者第七條的規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù),老師如何理解這個月或者季度?假設(shè)我1月份超過500萬標準了,我能在4月份申請成為一般納稅人嗎?算逾期嗎?沒有接到稅務(wù)通知書
納稅人在年應(yīng)稅銷售額超過規(guī)定標準的月份(或季度)的所屬申報期結(jié)束后15日內(nèi)按照本辦法第六條或者第七條的規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù),老師如何理解這個月或者季度?假設(shè)我1月份超過500萬標準了,我能在4月份申請成為一般納稅人嗎?算逾期嗎?沒有接到稅務(wù)通知書
銀行手續(xù)費沒有需要納稅調(diào)整的,需要填寫到a105000第23行嗎
想要查看企業(yè)這個月收入多少增值稅專票在哪里查
老師,好。成立上市公司,都要具備那些條件,或者前期都要做那些準備
老師公司推出充5000抵10000的活動,怎么做賬啊,客人購買使用
老師,其他債權(quán)投資,攤余成本是賬面余額減去減值嗎?
老師,最近在找工作,有2個工作。您會選哪個。上下班工作時間一樣。a 線上烘焙類連鎖店總部,向上發(fā)展中,21年起步,工資可以,單休,人際關(guān)系簡單,工作內(nèi)容主要負責(zé)采購流水記賬,辦公環(huán)境一般。離家7公里。 b 新開業(yè)的商業(yè)街,籌建中,酒店 服裝 還有一家,3 4個老板為了節(jié)約成本,共同找一個的會計,離家3公里,雙休,工資可以。都有保險。
三年以上收不回的應(yīng)收賬款做了營業(yè)外支出,匯算時填報了a105090、未做調(diào)增處理,是不是正常這樣填報就可以了,相關(guān)資料留存?zhèn)洳榫托袑幔啃枰鲜裁礂l件才可以稅前扣除已經(jīng)跟老板說的很清楚,后續(xù)有什么問題,老板說自行承擔(dān),可以嗎?不然我得丟工作!
6月份的發(fā)票時待認證狀態(tài)還能寫這個憑證嗎
只要是待認證,有借方余額的,可以的,你得需要在勾選平臺里面認證了才行。
您好 我的意思是6月份未認證的票 到了7月份底 不能寫認證 然后在貸方轉(zhuǎn)出待認證進項稅額吧
你好,你這個發(fā)票在勾選平臺里面勾選了嗎?如果已經(jīng)勾選了,借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項貸應(yīng)交稅費待認證。
沒有呀 我一直就是說的是待認證狀態(tài)
待認證舊手機沒有認證和勾選吧
沒有,一直放著就可以 不需要做其他的。