同學,你好 下個月能累計抵扣
紅沖了一張發票,之前在外地預交的稅款怎么處理,之后也不開票了。 這月的進項少認證多少,比如說,這月銷項是10萬,預交了兩萬,正常需要進項10-2=8萬,現在沖了銷項五萬,那需要的進項是10-5-2=3萬嗎??沖的這部分發票之前如果預交了一萬,那是少認證五萬減一萬,還是少認證五萬??
老師,我下個月需要認證3000多進項稅額,然后繳納600多的增值稅,但現在公司待抵扣進項沒有認證的進項稅額一共是2萬多,單張最小的進項稅額發票是9千多的進項,那要怎么認證呢?才能使我下個月繳納600的銷項稅額
老師 我有十張1.3萬的進項發票 ,一共13萬。我這個月把他都認證了 。我的銷項只需要10萬 ,因為有稅負 我準備只抵扣九萬的進項,交 一萬多的增值稅,其他已經認證的發票下個月抵扣可以嗎
老師,我們公司是做商貿批發中轉站的,有進項發票進來才能開銷項的發票。二百萬的貨物利潤只有一兩千,每個月需要開一千多萬的發票,進項也有一千多萬,增值稅才交三四千。這個需要看稅負嘛
老師 我們這個月增值稅銷項稅額1.2萬,我們有一張待認證進項稅額發票7萬多,我想勾選認證了,但是現在又有政策如果增值稅有留抵的情況稅務局要求進項留抵退稅或者把帳做平,我想問一下關于這7萬多的進項因為他是一張發票的進項稅額,我勾選了可以分期抵扣嗎?就是我這個月想交一點稅,不想全部抵扣留抵了
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
會計計提的應發工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務局對電子發票格式要求
有沒有什么好的方法能區分借方和貸方啊
老師我們是廣告公司,如下圖廣告發布.節目制作要交文化建設費嗎
老師我們是廣告公司,如下圖開的銷售發票要交文化建設費嗎
老師,我們之前一直控制在6%的稅負率,這個月進項大于銷項,稅交的少,會有風險嗎?
同學,你好 稅負率一般是看一年的,偶爾月份有差異,不要緊的