同學你好 抵減多少就少認證多少
紅沖了一張發票,之前在外地預交的稅款怎么處理,之后也不開票了。 這月的進項少認證多少,比如說,這月銷項是10萬,預交了兩萬,正常需要進項10-2=8萬,現在沖了銷項五萬,那需要的進項是10-5-2=3萬嗎??沖的這部分發票之前如果預交了一萬,那是少認證五萬減一萬,還是少認證五萬??
一般納稅人,7月份的時候開具了9萬稅額的銷售發票,前期也取得了一張5萬稅額的進項發票,算下來8月申報期的時候要繳納2萬的稅款。但是進項發票稅號出問題了,納稅人在認證進項發票的時候,認證不成功,聯系對方要求重新開具發票,但時間已經來不及了,進項發票錯誤,不能抵扣稅款,7月的稅款要在8月15號之前就要交,9萬的稅額全部要交嗎?有什么辦法補救沒?怎么辦?老師
老師,8月份因為收入不夠,我預估了例如20萬元金額的收入(20萬有個上下幅度同時里面有20個單位),正常的話我應該在9月份把8月份預估的收入20萬全部沖完,9月20萬的里面有的單位開的發票例如開了10萬,10月份里面也有20萬里面開的單位5萬。但是現在我9月至10月因為要考慮利潤導致收入不夠沒有沖8月的預進收入,然后我在11月把8月預進收入20萬全部沖完,剩下的5萬重新在11月預進收入, 因為9月至10月11月期間開發票15萬所以11月重新預進收入5萬。但是我同事說中間差額是15萬。需要在年底的時候把這個15萬給平嘍。因為著15萬差額是前期開過的 發票和 上下幅度的金額。我現在不理解的是我同事說的這個15萬是什么意思,因為前期開過票為啥還要到月底找15萬收入平那個差額。還有他說這樣不影響全年收入
工程公司,第一次收款開票我們預繳了稅款,之后開了兩次發票進項發票都夠了?現在馬上又要收款七八百萬,進項稅不夠了,還缺三十多萬進項,我們需要預繳稅款,按缺的銷項稅倒推金額預繳嗎?因為正常9個點預繳2個點即可,還是按多少來?
那老師假如這個月按稅負率計算要交1萬的稅,銷項10萬,進項需要去平臺勾選認證9萬,這個是不是在月末的時候才能算稅負率這個月需要交多少的稅需要勾選認證多少的進項啊?那日常做賬中把購進可用的進項都進入了借方三級科目的進項里,最后算完需要勾選認證9萬,那怎么做賬啊?扣除認證的9萬剩余的進項轉待認證里嗎?
請問用公戶轉到對方公司的借款,對方用現金形式歸還,應該如何做帳?
你好,老師, 有個養老院會計的喊我去應聘,要準備些什么呢 養老院的賬該怎么做呢
化妝品制造業,倉庫的物流費計入什么科目
公司從2025年2月開始由幼兒園外托管服務變更為商貿公司,法人股東不變。只是變更經營范圍,前后賬務處理有什么注意點,要怎么銜接?變為商貿公司后才由我們代理記賬,是否需要提供期初資料?
老師你好!問:拉原料的車把廠房門撞壞了,賠償700元錢,分錄怎么寫?
個體核定,工商年報,資金數額填寫什么
老師,像買水果沒有發票的超過500的,匯算清繳的時候要調增是嗎?
卷煙批發對零售不征消費稅,批發對批發征消費稅,對嗎
老師,員工修車中途吃的飯,餐費會計分錄怎么做
24年第一季度是個體戶,第二季度辦理了個轉企,現在做24年匯算清繳時24年第一季度的定期定額九萬被計入了增值稅總收入該怎么處理
之前比如,銷項是五萬,預交了一萬,抵扣了四萬的進項,現在把這五萬的銷項沖了,這月是少認證五萬還是四萬??
按你說的這個是少認證五萬了
那我之前預交的那部分稅款怎么辦
算預繳就行了,還是在預繳欄
我之后不再開發票了,這部分稅可以相當于本地交的嗎
還是異地預繳的,可以抵減的
怎么抵減,抵減哪一部分
同學你好 抵減以后的應交稅費
你能說清楚點嗎,不太明白,哪一部分應交稅費,外地的還是本地的
外地預繳的就在預交欄,可以抵減本地應交增值稅的
還有一些附加稅呢
附加稅是根據繳納的增值稅來計算的 增值稅的12%