你好? 你要注意增值稅稅負率 和企業所得稅稅負率的情況。 不要過低了??
老師,增值稅稅負率怎么控制,我們的商貿貿易公司,老板說交稅控制在開票的千分之三來交稅,比如我8月份留抵進項稅額是192165,現在要求我們開1883586的票出去,這樣銷賬稅是216695,抵扣完也做不到按開票的千分之三來交稅,請問這個稅負率怎么空,有什么辦法可以做到按開票的千分之三來交稅
老師,我下個月需要認證3000多進項稅額,然后繳納600多的增值稅,但現在公司待抵扣進項沒有認證的進項稅額一共是2萬多,單張最小的進項稅額發票是9千多的進項,那要怎么認證呢?才能使我下個月繳納600的銷項稅額
老師,我們公司是做商貿批發中轉站的,有進項發票進來才能開銷項的發票。二百萬的貨物利潤只有一兩千,每個月需要開一千多萬的發票,進項也有一千多萬,增值稅才交三四千。這個需要看稅負嘛
請問老師,我公司一般納稅人,當月銷項稅額是九千多,進項稅額要么就零散的進項票加起來不到兩千,要么就抵扣一張金額大的發票一萬多的。抵扣兩千多的稅負有太重,抵扣一萬多的,稅負又達不到標準,這樣要怎么處理呢?
老師,我正在做企業所得稅匯算清繳,由于暫估款發票沒有回來,打算補稅,但是我們2020年和2021年銷售收入都是一千多萬,而利潤總額只有十幾萬和二十幾萬,2022年銷售收入只有五百多萬,補稅的話,利潤總額就吃不多一百萬了,這樣可以嗎?是不是不太合理?不補稅的話又怕被查,2022年銷項發票開了五百多萬,進項專票開進來四百多萬,不補稅是不是也沒有太大問題啊?請老師幫我分析一下,謝謝!
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協議,沒有租金只報銷油費嗎?
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
老師,像這種做供應鏈金融的,這就是真是的交易。上下游很穩定,開進來一千萬的發票,就開出去一千零兩萬的發票出去。增值稅才交幾千塊錢。我們公司成本在90%以上,利潤都是負數,這樣怎么辦
你好? ?你們企業所得稅稅負率和增值稅稅負率過低了。 這樣稅務局可能會預警查你們的?
唉呀媽呀!但是這就是我們公司真實的業務,稅局也會查啊
我們還把員工的工資填的很低,這樣利潤都會是負數
?你好那你就把合同? 和發票以及收款回單等拿著出來做? 證明資料? ;到時真的有風險 你們自己解釋就行了。??