你好? ?可以的。? ?你們內(nèi)外賬分開的話? 可以這樣來開??
老師,我們公司收購了一家公司,我們是2020.4月開始接手做內(nèi)賬,但是之前這家公司是沒有做過內(nèi)賬的,他那邊移交給我們的基本戶銀行卡有幾毛錢的余額,還有兩張老板的私人卡也有點(diǎn)余額,那我們從4月開始建賬的話,這個(gè)余額錄入期初數(shù)據(jù)又會(huì)不平,那應(yīng)該怎么做才能把這個(gè)余額做進(jìn)去呢?
準(zhǔn)備接手一家公司的內(nèi)帳和外帳,外帳之前在代帳公司,內(nèi)帳沒有做,盤點(diǎn)實(shí)際余額是多少,就是建內(nèi)帳的期初數(shù) 銀行卡至少也得有三張吧,外帳是基本戶和一般戶,內(nèi)帳包括基本戶,一般戶,還要一張私人帳戶,是這樣嗎
想咨詢你點(diǎn)事 我在一個(gè)家具廠上班,這個(gè)月剛來,之前只有流水賬,也沒用做成本。老板讓把內(nèi)帳補(bǔ)上,還要做成本 他現(xiàn)在的情況是這樣,有一個(gè)一般納稅人的公司,就是這個(gè)家具廠,還有賣場(chǎng)開了3個(gè)個(gè)體戶,錢呢是來回的用,很多時(shí)候不要票,以前的應(yīng)收應(yīng)付也不清楚,單子也少,材料入庫出庫也不完善,我想知道我從哪里下手
老師 這個(gè)月剛來,之前只有流水賬,也沒用做成本。老板讓把內(nèi)帳補(bǔ)上,還要做成本 他現(xiàn)在的情況是這樣,有一個(gè)一般納稅人的公司,就是這個(gè)家具廠,還有賣場(chǎng)開了3個(gè)個(gè)體戶,錢呢是來回的用,很多時(shí)候不要票,以前的應(yīng)收應(yīng)付也不清楚,單子也少,材料入庫出庫也不完善,我想知道我從哪里下手 之前沒有建賬做賬 所以才不知道怎么開始
老師,我剛來一家一般納稅人的額,但是人家基本只重視內(nèi)部賬,外帳等于是擺設(shè)的,所有的支出都是私戶走賬的,老板又說現(xiàn)在支出盡量開發(fā)票抵稅,可是公戶都不走錢,那這個(gè)賬都不好掛啊?全部掛法人嗎?還是掛現(xiàn)金?我們有時(shí)候會(huì)從私戶轉(zhuǎn)錢去公戶,我讓出納去銀行現(xiàn)金存款,這樣有時(shí)候有點(diǎn)現(xiàn)金可做
企業(yè)所稅稅可以不用預(yù)交嗎?
老師問一下,我是一般納稅人賣冷鮮肉的公司,12月庫存商品出庫時(shí)候數(shù)量多出庫7000公斤,現(xiàn)在做匯算清繳時(shí)候我做納稅調(diào)增,那填財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)還是按24年12月結(jié)賬報(bào)表填報(bào)嗎,要是改了提示我跟第四季度財(cái)報(bào)不一致要修改
一般納稅人 零申報(bào)稅收怎么申報(bào)
收到銀行利息,怎么處理
老師好!年報(bào)時(shí)不顯示現(xiàn)金流量表和所有者權(quán)益表,可以不申報(bào)嗎?
請(qǐng)問小規(guī)模申報(bào),以前月份的資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)付款和其他應(yīng)付款做賬搞錯(cuò)了,現(xiàn)在該怎么辦?
老師,如果發(fā)現(xiàn)去年的成本因?yàn)橛涘e(cuò)導(dǎo)致利潤(rùn)減少,今年發(fā)現(xiàn)了應(yīng)該怎么處理,還用補(bǔ)交所得稅嗎
我在看那個(gè)分支機(jī)構(gòu)的擔(dān)保,就是,未經(jīng)公司股東或董事會(huì)決議,以自己名義對(duì)外提供擔(dān)保。總公司是不擔(dān)保。我能理解,但是是為什么是股要經(jīng)過股東和董事會(huì)決議呢,而不是股東的決議呢?我記得關(guān)聯(lián)方不是。只是只要開股東會(huì)就可以了嗎?而且微關(guān)聯(lián)方是股東和董事會(huì)決議嗎?宋生老師,樸老師,家權(quán)老師,暖暖老師都不要接手
這個(gè)利潤(rùn)總額本年累計(jì)是以萬元為單位還是以元為單位
老師,發(fā)行原股為什么股東沒有優(yōu)先優(yōu)先購買權(quán)?宋生老師,樸老師,家權(quán)老師,暖暖老師都不要接手
期初盤點(diǎn),一般是哪些科目有數(shù)據(jù)
?你好? ? ? ? 要看你公司業(yè)務(wù)涉及了那些。 比如 銀行存款 、庫存現(xiàn)金 、 固定資產(chǎn)、 庫存商品? 、應(yīng)交稅費(fèi) 、應(yīng)收賬款 、 其他應(yīng)收款 、其他應(yīng)付款 、應(yīng)付賬款 、 實(shí)收資本? ?這些? ? ??
內(nèi)帳建帳時(shí),除了盤點(diǎn)上面科目的數(shù)據(jù),外帳上有什么需要移過來的
你好? ?外賬的話 :? 主要交接的是會(huì)計(jì)憑證,會(huì)計(jì)賬簿,會(huì)計(jì)報(bào)表和相關(guān)的電子數(shù)據(jù)密碼等沒有辦完的事項(xiàng) 比如具體的交接的每個(gè)月的稅務(wù)申報(bào)資料,就是報(bào)稅的增值稅申報(bào)表、財(cái)務(wù)報(bào)表、企業(yè)所得上申報(bào)的網(wǎng)址、賬號(hào)、密碼等。還有開票軟件方面的信息等 還有就是每月的憑證、總賬、明細(xì)賬,以及其他相關(guān)的事項(xiàng),需要做交接清單,逐項(xiàng)進(jìn)行申報(bào)處理。做到賬賬相符,賬實(shí)相符,賬表相符等
好的,就是內(nèi)帳建帳時(shí),期初數(shù)據(jù)全是盤點(diǎn)的實(shí)際數(shù)據(jù),那外帳上的數(shù)據(jù)有需要移過來做期初數(shù)嗎
?你好? 1. 是的? 內(nèi)賬 如果你外賬 做的與你實(shí)際不一致的。 你內(nèi)賬就根據(jù)盤點(diǎn)所有現(xiàn)有科目的余額來建賬? 做試算平衡 再做建賬 2.? 外賬的話 你就根據(jù)上期期末的余額? ? ?就是科目余額表里面會(huì)有 每個(gè)科目的余額? 你用這個(gè)來 作為期初建賬就行了。? ? 是的
好像外帳上科目余額表上的需要導(dǎo)岀來吧
你好 是的。 要找外賬那邊給你數(shù)據(jù)? 不然你沒有數(shù)據(jù)不好建的??
就是只要余額表上的數(shù)據(jù)就行嗎
?你好? ?是的。? 你每個(gè)科目的具體余額都在上面 你看看? ?