同學(xué),你好,你是外賬還是內(nèi)賬,如果外賬,只能根據(jù)他稅務(wù)申報(bào)的賬繼續(xù)做,如果內(nèi)賬,就現(xiàn)在盤點(diǎn)看看有啥開始建賬,前面的你不可能弄清楚了,有困難
老師 我有個(gè)客戶是勞務(wù)公司 開票也是開的勞務(wù) 因?yàn)橹皼]有會(huì)計(jì)做賬 現(xiàn)在給他補(bǔ)19年一年的帳。 但是之前的會(huì)計(jì) 申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候 把成本報(bào)的很高 跟開票金額 差不了多少 開票金額到11月份有400萬了 因?yàn)橹捌髽I(yè)所得稅也交了一部分 只是交的很少! 現(xiàn)在客戶也不想交稅了 , 我們就想用多申報(bào)人員工資來充成本。 他4-6月開票就有200萬 其他月份有時(shí)候沒開票 我想問的是 能不能把工資均攤到每個(gè)月每個(gè)季度 來申報(bào)? 而不是 哪個(gè)月開票開的多 就哪個(gè)月多報(bào)。因?yàn)槿藛T信息也不太夠。 這樣可以嗎?
老師 我有個(gè)客戶是勞務(wù)公司 開票也是開的勞務(wù) 因?yàn)橹皼]有會(huì)計(jì)做賬 現(xiàn)在給他補(bǔ)19年一年的帳。 但是之前的會(huì)計(jì) 申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候 把成本報(bào)的很高 跟開票金額 差不了多少 開票金額到11月份有400萬了 因?yàn)橹捌髽I(yè)所得稅也交了一部分 只是交的很少! 現(xiàn)在客戶也不想交稅了 , 我們就想用多申報(bào)人員工資來充成本。 他4-6月開票就有200萬 其他月份有時(shí)候沒開票 我想問的是 能不能把工資均攤到每個(gè)月每個(gè)季度 來申報(bào)? 而不是 哪個(gè)月開票開的多 就哪個(gè)月多報(bào)。因?yàn)槿藛T信息也不太夠。 這樣可以嗎?
想咨詢你點(diǎn)事 我在一個(gè)家具廠上班,這個(gè)月剛來,之前只有流水賬,也沒用做成本。老板讓把內(nèi)帳補(bǔ)上,還要做成本 他現(xiàn)在的情況是這樣,有一個(gè)一般納稅人的公司,就是這個(gè)家具廠,還有賣場開了3個(gè)個(gè)體戶,錢呢是來回的用,很多時(shí)候不要票,以前的應(yīng)收應(yīng)付也不清楚,單子也少,材料入庫出庫也不完善,我想知道我從哪里下手
老師 這個(gè)月剛來,之前只有流水賬,也沒用做成本。老板讓把內(nèi)帳補(bǔ)上,還要做成本 他現(xiàn)在的情況是這樣,有一個(gè)一般納稅人的公司,就是這個(gè)家具廠,還有賣場開了3個(gè)個(gè)體戶,錢呢是來回的用,很多時(shí)候不要票,以前的應(yīng)收應(yīng)付也不清楚,單子也少,材料入庫出庫也不完善,我想知道我從哪里下手 之前沒有建賬做賬 所以才不知道怎么開始
老師是這樣的,我家農(nóng)產(chǎn)品、花生的,初加工,因?yàn)橹耙恢倍间N售是后期成立的公司,機(jī)器設(shè)備沒有發(fā)票,也開不進(jìn)來。我之前用留底推庫存,之后結(jié)轉(zhuǎn)成本,但是我發(fā)現(xiàn)成本過高,導(dǎo)致一直在虧順。所以我想換一種結(jié)轉(zhuǎn)方法,分?jǐn)?,但是賬上又沒有機(jī)器,我就有點(diǎn)不知道怎么做了。在一人工費(fèi)這里,沒有對(duì)公轉(zhuǎn)賬,還有工人這我怎么做不涉及社保,都是零散工人,都是農(nóng)民。我想按幾個(gè)步驟來消耗材料。也不知道這么做可不可以。大概呢,我知道,但是又不知道怎么下手做賬。
老師,取得不了發(fā)票的其他應(yīng)收款最終怎么平賬啊,還是不用管直接納稅調(diào)增啊
老師,小規(guī)模,開票分錄怎么寫?
老師,科目余額表期末余額借方的負(fù)數(shù)是什么意思
無形資產(chǎn)去年已折舊,今天退回了發(fā)票,要怎么做賬呀
第一張是01表,第二張我現(xiàn)在填的表,第三張人工智能分析的。我應(yīng)該咋修改
老師,您好,請(qǐng)問我們是簡易計(jì)稅的建筑勞務(wù)公司,收到的辦公用品,報(bào)名費(fèi)的專用發(fā)票可以抵扣嗎
小規(guī)模納稅人,申報(bào)2025年第一季度企業(yè)所得稅利潤表,要填本年累計(jì)金額和本期金額,其中本期金額取值是取哪個(gè)月份的數(shù)據(jù)呀?
老師你好,請(qǐng)問資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)是去年年末的數(shù)據(jù),那期末數(shù)是當(dāng)年所有月份所累計(jì)到當(dāng)月的數(shù)據(jù)嗎
老師,比如采購了一套50000元設(shè)備,然后當(dāng)月沒有銷售,這種情況需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
小規(guī)模納稅人報(bào)稅日期?
我按照流水直接做可以嗎
但是怕應(yīng)收應(yīng)付這一塊對(duì)不上
內(nèi)帳的老師 麻煩老師了
按理應(yīng)該是按流水做,做出來就是你上面講的,應(yīng)收應(yīng)付可能有出入,但最起碼這個(gè)思路是對(duì)的,按銀行流水做,相關(guān)的業(yè)務(wù)是能做出來,應(yīng)收應(yīng)付只能是賬上一部分,下面一部分,先這樣建起來,有問題再處理