同學你好 之前有建賬做賬嗎
那個老師,我有個問題想跟您咨詢一下啊。那個我們主要是給那個韓國的企業來配件兒,比如說有一個a公司吧,我們從他那兒拿活兒。那個。完了呢,我那個她。他呢,我們給他拉貨,他呢,也從我們這兒那個我們自己干不過來,比如這活兒。完了,那個我們也讓他來一部分活兒。完了那個,等到那個月底該付賬的時候呢,他把那個。該給他的錢,他就給那個給扣了。完了,可是我查那個應付賬款呢。那并沒有余額,今天他給我開了一張2萬的票,我們給他付了一個2萬的錢。就是,我想把這個賬弄的更清楚一點兒吧。完嘍,我不知道這賬怎么做那個我,其實我是這樣做的,走了一個成本完了。我是走了一個,成本完了,那個也網銀轉的兩萬嘛。在一個銀行,但是我想把他那個差額體現出來。你說這個怎么做呢?就是應該。我想是把那個,就是他扣的那部分錢,我先給體現出來。但是我的應付賬款吧,期數余額還是零這個客戶。你說這怎么處理呢?因為我也是剛去沒多長時間,完了這個物流行業,我也沒接觸過。
那個老師,我有個問題想跟您咨詢一下啊。那個我們主要是給那個韓國的企業來配件兒,比如說有一個a公司吧,我們從他那兒拿活兒。那個。完了呢,我那個她。他呢,我們給他拉貨,他呢,也從我們這兒那個我們自己干不過來,比如這活兒。完了,那個我們也讓他來一部分活兒。完了那個,等到那個月底該付賬的時候呢,他把那個。該給他的錢,他就給那個給扣了。完了,可是我查那個應付賬款呢。那并沒有余額,今天他給我開了一張2萬的票,我們給他付了一個2萬的錢。就是,我想把這個賬弄的更清楚一點兒吧。完嘍,我不知道這賬怎么做那個我,其實我是這樣做的,走了一個成本完了。我是走了一個,成本完了,那個也網銀轉的兩萬嘛。在一個銀行,但是我想把他那個差額體現出來。你說這個怎么做呢?就是應該。我想是把那個,就是他扣的那部分錢,我先給體現出來。但是我的應付賬款吧,期數余額還是零這個客戶。你說這怎么處理呢?因為我也是剛去沒多長時間,完了這個物流行業,我也沒接觸過。
用友軟件里的事,就是在我結賬的時候,軟件里邊兒有這個供銷存?之前跟蔡老師說的時候是按原材料。就進原材料庫,入成品進入成品庫。那么銷售也是一樣,出成品就出成品庫,出原材料就出原材料庫。但是我公司之前老會計他做的賬是,只要是購進他全進的原材料庫。只要是銷售無論是銷售的原材料還是銷售的成品,他全走的成品庫。一月份之前我還是這么做的,因為二月份疫情期間沒上班,就空姐的賬沒有業務發生。到三月份我就聽用友唐經理和蔡老師說就是銷售什么就從哪個庫出。我就銷售原材料,我走原材料庫,銷售成品有成品庫,這個月我就是這么結的。但是我家之前那個老會計是那么接的。到月底結賬的時候,正常結這個帳,我該對賬的都對了。但是走到那月末處理的時候。就出問題了,他就讓我輸這個產成品的成本。那么產成品的成本在這之前那個老會計它干的時候。說軟件兒這個人告訴他。在我公司的這個銷售出庫單里面,結完帳以后,在銷售出庫單里面。就是自動顯示出這個成本價。根據銷售出庫單里邊的這個單價的這個成本價去回填產成品的這個成本。
想咨詢你點事 我在一個家具廠上班,這個月剛來,之前只有流水賬,也沒用做成本。老板讓把內帳補上,還要做成本 他現在的情況是這樣,有一個一般納稅人的公司,就是這個家具廠,還有賣場開了3個個體戶,錢呢是來回的用,很多時候不要票,以前的應收應付也不清楚,單子也少,材料入庫出庫也不完善,我想知道我從哪里下手
老師 這個月剛來,之前只有流水賬,也沒用做成本。老板讓把內帳補上,還要做成本 他現在的情況是這樣,有一個一般納稅人的公司,就是這個家具廠,還有賣場開了3個個體戶,錢呢是來回的用,很多時候不要票,以前的應收應付也不清楚,單子也少,材料入庫出庫也不完善,我想知道我從哪里下手 之前沒有建賬做賬 所以才不知道怎么開始
老師,小規模,開票分錄怎么寫?
老師,科目余額表期末余額借方的負數是什么意思
無形資產去年已折舊,今天退回了發票,要怎么做賬呀
第一張是01表,第二張我現在填的表,第三張人工智能分析的。我應該咋修改
老師,您好,請問我們是簡易計稅的建筑勞務公司,收到的辦公用品,報名費的專用發票可以抵扣嗎
小規模納稅人,申報2025年第一季度企業所得稅利潤表,要填本年累計金額和本期金額,其中本期金額取值是取哪個月份的數據呀?
老師你好,請問資產負債表的年初數是去年年末的數據,那期末數是當年所有月份所累計到當月的數據嗎
老師,比如采購了一套50000元設備,然后當月沒有銷售,這種情況需要結轉成本嗎?
小規模納稅人報稅日期?
你好老師,我們是買冰糕和湯圓的,給超市供貨,給超市免費提供冰箱,我們進貨的冰箱是做固定資產呢,還是和冰糕一起算贈品,開給超市。
沒有什么
所以才不知道怎么開始
先盤點所有的數據做期初數然后建賬開始做賬就行了