你好,你帳上做收入,不申報(bào)增值稅。
預(yù)收一萬(wàn)元賬款,全額開(kāi)具發(fā)票。依據(jù)服務(wù)合同,本期只能確認(rèn)5000收入。 分錄: 借:銀存10000 貸:預(yù)收9433.96 應(yīng)交稅費(fèi)-增 566.04 本期確認(rèn)收入。 借:預(yù)收 4716.98 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 4716.98 那么在申報(bào)增值稅時(shí)按照開(kāi)票金額全額申報(bào)增值稅,后續(xù)如果剩余部分也確認(rèn)收入,但是這部分增值稅之前已經(jīng)繳納。報(bào)表主營(yíng)業(yè)務(wù)收入會(huì)大于申報(bào)增值稅的銷(xiāo)售額。這種情況如何處理?
服務(wù)期是3年,9月份按合同價(jià)格開(kāi)了70%的服務(wù)費(fèi)的請(qǐng)問(wèn)確認(rèn)收入是按月確認(rèn),那增值稅怎么繳納
老師我9月份有確認(rèn)收入未開(kāi)票的業(yè)務(wù),我申報(bào)增值稅的時(shí)候填在確認(rèn)收入未開(kāi)票欄次,10月份我給開(kāi)了票出去,我現(xiàn)在申報(bào)10月份增值稅的時(shí)候把9月份未開(kāi)票的用負(fù)數(shù)填在表格里,可是我10月份也有確認(rèn)收入未開(kāi)票的,我填了這個(gè)負(fù)數(shù),那10月未開(kāi)票的要怎么填
服務(wù)費(fèi)的全部款項(xiàng)的增值稅在9月份已全部繳納,但是確認(rèn)收入是按月確認(rèn),請(qǐng)問(wèn)本月增值稅申報(bào)表中確認(rèn)10月份的收入,增值稅金額那里怎么填?
小規(guī)模納稅人,一項(xiàng)技術(shù)服務(wù)合同,假如12月全額開(kāi)具了100萬(wàn)普票,但是只確認(rèn)一下月的收入10萬(wàn),全部的增值稅額9900.99。12月份會(huì)計(jì)分錄是什么?款未收
你好,老師 請(qǐng)問(wèn)一下,比如23年采購(gòu)石子100萬(wàn)發(fā)票未開(kāi),24年采購(gòu)石子150萬(wàn)發(fā)票已開(kāi),那我24年已領(lǐng)料50萬(wàn)石子結(jié)轉(zhuǎn)成本,那我2024年企業(yè)所得稅匯算清繳需要納稅調(diào)整嗎
可接受信賴(lài)的過(guò)度風(fēng)險(xiǎn)與樣本規(guī)模呈現(xiàn)反向變動(dòng),怎么理解,我我相信他是可依賴(lài)的,但是有些呀,不應(yīng)該增加樣本規(guī)模,呈現(xiàn)同向變動(dòng)嗎
財(cái)務(wù)服務(wù)有限公司,是代理記賬的嗎
你好,用友軟件在賬套引入的時(shí)候,出現(xiàn)了備份文件介質(zhì)簇結(jié)構(gòu)不正確的問(wèn)題該怎么解決
老師好,我公司在2024年12月計(jì)提了2023年未發(fā)放的那部分績(jī)效工資,這個(gè)是要在當(dāng)月申報(bào)個(gè)稅時(shí)申報(bào)
為什么賬套引入的時(shí)候,會(huì)出現(xiàn)備份文件介質(zhì)簇結(jié)構(gòu)不正確的問(wèn)題
不明白為啥是1+13%,含稅的不應(yīng)該是1-13%嗎?
老師,您好!請(qǐng)教一下:我們公司收到了銀行承兌票跟另外一個(gè)家公司貼現(xiàn),有風(fēng)險(xiǎn)嗎?會(huì)不會(huì)被查
你好,比如1-11月份把管理的工資計(jì)入生產(chǎn)成本已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了,12月份要調(diào)整出來(lái),怎么寫(xiě)
樸老師接,老師進(jìn)料加工手冊(cè),一年當(dāng)中有多個(gè)手冊(cè),基本上每個(gè)月都有新的手冊(cè),進(jìn)料以后,手冊(cè)會(huì)在一年當(dāng)中不同的月份分成不同的報(bào)關(guān)單生產(chǎn)成產(chǎn)品出口,在記賬的時(shí)候應(yīng)該怎么領(lǐng)料,怎么區(qū)分不同的手冊(cè)呢?
意思是增值稅申報(bào)表上不體現(xiàn)10月份確認(rèn)的此筆收入嗎?
你好是的,你已經(jīng)繳納了,不需要再重復(fù)繳納。
好的,謝謝老師
不用客氣的,工作愉快。