借應交稅費—未交增值稅 貸應交稅費—預繳增值稅 借應稅金及附加—土地增值稅或城建稅 貸應交稅費—土地增值稅或城建稅。
預繳增值稅,預繳土地增值稅,期末有余額,需要結轉嗎
月末結轉預繳增值稅,應交土地增值稅,城建稅的會計分錄
土地增值稅,預繳增值稅,城建稅分別需要計提嗎?需要的話 ,計提和繳納的分錄怎么做
預交稅款預交了百分之2的增值稅及城建稅,怎么做會計分錄?還有用計提嗎?月末用結轉嗎?麻煩老師給寫下,謝謝
老師,我本月應納增值稅22876.13,異地預繳增值稅5083.58,本次進項16521.65,異地預繳城建稅254.18,請問這次,我應該補交多少增值稅和城建稅?當地城建稅是0.07,預繳地是0,05,
個體戶2024年經營所得個人所得稅匯算清繳需要補稅1000,請問怎么做分錄呢?
計提及繳納工傷保險時, 會計分錄 借:管理費用100 貸:應付職工薪酬—工傷保險100 借:應付職工薪酬—工傷保險100 貸:銀行貨款 現在收到退回工傷保險20,怎么做分錄呢?
28期2025年4月11號晚上的課沒找到直播回放,老師是不是忘記上傳了
老師 我們公司有兩個持股人 一個是個人 一個是公司 公司的那個在2024年4月5日把名字改了 問題一:現在我們做2024工商年報的時候用改名前的還是改名后的? 問題二:2024年3月做2023年工商年報的時候他還沒改名字我用的是之前的名字現在要改回來嗎?
公司缺成本費用票,老板想要找勞動派遣公司開發票,其實并不是真實業務,如果做到合同流資金流發票流三流一致,可以嗎?
請教一下,應付利息,應計利息分別是在什么情況下用到的。 題目里面為什么不選應付利息,?非常感謝!
老師,你好,請問單位出納到銀行轉賬電費給供電局,金額轉多了,但是供電局不是整筆退回,再重新轉,而是退回多轉的部分金額,同一個月發生的,這樣請問怎樣做會計分錄
公司是一般納稅人 24年計提所得稅,現在發現多計提,金額47.59 應該如何處理?j
老師,我們公司有部分廠房閑置,老板給他朋友商量,我們提供廠房設備,免水電費等,讓他朋友來制造,這部分用于線上淘寶平多多抖音直播銷售,因為電費是電力公司全部開到我們公司的,請問我們公司不用于生產的這部分電費,可以計入銷售費用么?
老師這個題考的哪個知識點不會
城建稅也要通過稅金及附加核算嗎
同學,你好,是了,現在沒有管理費用放稅的了,都歸這里了。