您好 應交增值稅-預繳增值稅 用這個科目 請問發票開具了嗎
預交稅款預交了百分之2的增值稅及城建稅,怎么做會計分錄?還有用計提嗎?月末用結轉嗎?麻煩老師給寫下,謝謝
業務借款去交建筑項目的附加稅增值稅,收到完稅憑證來沖借款,完稅憑證上例如有增值稅(建筑)800、城建稅300、教育附加100,請問這筆業務分錄是, 1.借:其他應收款-個人借款1200,貸:銀行存款1200。 2.借:應交稅費-應交增值稅-預交增值稅800,應交稅費-城建稅300/教育附加100,貸:其他應收款-個人借款1200。 3.月末把城建稅教育附加稅結轉到借:稅金及附加么?還是當時就做計提分錄?預交增值稅要結轉到哪里,月末轉么? 以上分錄對么
老師好,9月15日預繳9月的部分增值稅及附加稅,實際9月是無需繳稅的。 1、這種情況附加稅需要計提嗎?具體會計分錄怎么做? 2、月底需要增值稅及附加稅需要結轉嗎?還有會計分錄怎么處理呢? 謝謝老師
老師好,公司當月發生異地預交,但是扣款是次月銀行下的賬,就不能做,借:應交稅費-預交增值稅貸:銀行存款,請問,當月計提預交增值稅的會計分錄怎么寫?謝謝
老師,您好,請問我是建筑行業的存在外地預繳2%增值稅,請問預繳時分錄怎么寫,還有我預繳的增值稅是可以抵銷項稅用的,那這個預繳增值稅和應交增值稅之間是不是還有個分錄要做呀,要不然就體現不出來我用預繳的增值稅沖減應交增值稅了,謝謝老師
支付購買辦公室的防盜安全門入管理費用-辦公費合適嗎?
有一個辦公費3000未取得發票只有收據是不是做賬照樣做?借辦公費 只是匯算清繳調減辦公費3000
去年12月多計提了幾分錢的工資,影響匯算清繳嗎,怎么辦
剛入職一家制造業,這家公司之前都是兼職會計在做,公司也未買財務軟件,兼職會計用自己的財務軟件做賬的,剛入職應該怎么接手
你好老師,我公司用貨幣5000萬投資了一個公司,占50的股權,怎么做合并,麻煩老師詳細說下。我們有控制權
老師工資發到手5000,社保和公積金都企業承擔,怎么做賬和報工資收入
老師,您好,公司3月底開通了支付寶賬戶,收付款共功能,支付寶里的賬目可以放在4月份里做嗎?
老師 請問3月給員工買的社保 但是實際工資是4月發3月的。電子稅務局社保申報4月申報了3月的社保。但是個稅系統申報所屬期3月是零申報還是照4月工資表申報呢?
老師,我自己公司交社保,公司和個人部分都是我自己交,法人打款到公司,在扣社保
個體戶在繳經營所得是,個人在繳的養老保險可以扣除嗎
開發票了
那城建稅需要計提的
你說麻煩老師寫下計提,繳納,結轉的會計分錄
麻煩老師寫下計提,繳納,結轉的會計分錄
請問您是要城建稅的分錄嗎
就是關于這個預繳稅款的增值稅及城建稅的,計提,繳納,結轉 需要用到的分錄帶上數字,已防亂,謝謝
你不含稅金額多少 稅額多少?
這里有銷項稅額,預交百分之2
借:應收賬款 12330.43%2B1109.74=13440.17 貸:主營業務收入? 12330.43 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 1109.74 借:應交增值稅-預繳增值稅 246.61 借:應交稅費-城建稅 17.26 貸:銀行存款 263.87 借:稅金及附加-城建稅 17.26 貸:應交稅費-城建稅 17.26
我們這月進項稅額大于銷項稅額,用不用做會計處理,需要做哪些分錄
這月進項稅額大于銷項稅額,不用做會計處理
我們這月進項稅額大于銷項稅額,用不用做會計處理,需要做哪些分錄
進項稅額大于銷項稅額,不用做會計處理? 進項稅額下期繼續留抵
你說好的,為什么報增值稅28欄填這月預繳的,本期應補退稅額為負數,沒法保存
當月不需要繳納增值稅的話 28欄不填寫 只填附表四