你好,出差補貼可以稅前扣除,與工資合并繳納個人所得稅。
老師,請問出差津貼和餐補可以和工資一起發放嗎,就是做工資表時,將工資金額單列出來加上出差的補助等于實發數,申報個稅時,只申報工資,發工資時發實發數,這樣做可以嗎
老師出差補助可以稅前扣除的吧,如果這個人也有工資的話是他兩加一起總數,申報個稅的嗎
老師,一個人兩家公司都給她申報了個稅,這個可以吧,兩家公司加起來年累計申報的工資加起來不超六萬,這個也是不用交個稅吧
老師,出差餐費補助,沒有發票可以對公支付的吧,這個是記到工資申報個稅嗎
老師,員工有500元一個月的交通補貼,和工資一起發放,然后他平時還有加油票一起來報銷,請問這兩個都可以進行稅前扣除么?
老師 請教:現在都要求企業交工會經費了嗎
老師好,企業有研發費用加計扣除,都是要做研發費加計扣除稅審報告嗎?
老師,公司是民非企業,現在職工退休后有3個人每個月公司還給他們發放工資,這部分退休人員工資還要申報個稅嗎?殘保金申報算這些退休人員工資嗎?
老師 你好。公司一些基建費用,辦公費用,如果讓銷售部門分攤 應該怎么做
采購了一批貨,比如說雞蛋,10000斤,五萬塊錢,分兩年很多次銷售出去了,結果發現,銷售發票數量開來9990斤,但是金額券開完了,統計進銷發票的數量余了十斤,但是公司賬面上也沒有貨也沒有金額了,這種情況怎么處理
本腦銷售500萬,成本350,三項期間費用50,這樣怎么算盈虧平衡點?
老師好:咨詢下 企業往來款壞賬計提的依據是什么?計提比例的選擇?這個有規范性文件規定嗎?或是制度層面的要求,可以介紹下企業實際生產經營中公司這部分的具體執行方式嗎?
1.欠供應商貨款100萬,未開發票,公戶沒錢先從甲方專戶代發20萬,代發時,借工程施工-材料款供應商,貸,應收賬款(客戶),2.公戶二次付款30萬時,借工程施工-材料款-供應商,貸銀行存款,我記賬時后都忘記用應付賬款,問這剩余50萬,和之前已付的50萬補憑證,體現供應商的應付賬款
老師,災害預警項目,投標人報價沒按招標文件要求的明細項報,是否屬于無效投標?
老師,怎樣看出企業是否已經資不抵債了?
出差補貼的話他需要什么信息資料啥的呢
你好,不需要什么資料,車票,當地的住宿票就是最好的證明。
那如果只有明細呢
你好,那一般不行的,差旅肯定有車票,或者自駕也有路線
他只是出差補助,不是差旅,就是出差一天多少錢,差旅費車票啥的另外報銷
你好,只有真實出差了才有差旅補貼,有車票就可以了,差旅補貼和工資一起發放,合并申報個稅即可。
我們這里是出差補助,出去一天另外多給150元,跟差旅費不沖突
我明白你的意思,但是你的補助要以真實出差為前提就可以。
是的,確實是真實出差的,不然沒有補助的,
那就可以發放,合并工資一起申報納稅即可。