你好,你直接是在當期用分錄調(diào)整,然后再去修改之前申報數(shù)據(jù)。 你首先是按申報數(shù)據(jù),進行建賬,然后進行分錄調(diào)整。
調(diào)整以前年度的壞賬,以前年度匯算清繳已報,且審計發(fā)現(xiàn)以前年度賬有重大問題,這樣修改是反結(jié)賬去改好,還是統(tǒng)一調(diào)整在現(xiàn)在當月,做調(diào)賬處理?把賬調(diào)正確,以前年度賬錯誤很多的,稅是空報,公司屬于地產(chǎn)開發(fā)公司,我該如何調(diào)賬比較好呢?
審計出來發(fā)現(xiàn)以前會計的賬有很多錯誤,我是新接手會計地產(chǎn)開發(fā)會計,需要做以前年度差錯更正處理,我是有的一開始科目就掛錯了很多年,我是改會計科目好呢,還是調(diào)賬在當月,把錯的地方全部調(diào)正確,但是調(diào)賬很麻煩,反結(jié)賬回去改問題也很多改不完,不反結(jié)賬改的話,以前年度的賬也不漂亮,我該怎么辦呢?
老師你好 我們是電商企業(yè),收入都報無票收入,電商有扣傭金費用,對方?jīng)]有給我們開票我就沒有做費用沒入賬,現(xiàn)在已經(jīng)年底結(jié)賬了,怎么處理比較好呢?聽說匯算清繳前都可以調(diào),是直接在之前賬單調(diào)還是新的一年用以前年度損益調(diào)呢?如果按之間的反結(jié)賬調(diào),可是我財報跟企稅都報了,怎么樣處理呢
老師你好 我們是電商企業(yè),收入都報無票收入,電商有扣傭金費用,對方?jīng)]有給我們開票我就沒有做費用沒入賬,現(xiàn)在已經(jīng)年底結(jié)賬了,怎么處理比較好呢?聽說匯算清繳前都可以調(diào),是直接在之前賬單調(diào)還是新的一年用以前年度損益調(diào)呢?如果按之間的反結(jié)賬調(diào),可是我財報跟企稅都報了,怎么樣處理呢
老師,我那天問你的如果在匯算清繳前發(fā)現(xiàn)去年的錯賬,多計收入、費用或少計收入、費用,你說不能更改去年的憑證,要用以前年度損益調(diào)整來做,匯算清繳的時候,按以前年度損益調(diào)整之后的來抵扣。我不太明白。我在今年五月進行去年匯算清繳時遇到有一家公司收入平時少報了,去稅務(wù)局更正的增值稅報表,補交的稅,匯算清繳的表收入就是按正確的填的,這種情況不就直接可以更正去年的憑證了嗎?
老師 去年暫估了成本 能用今年2.3月份的工資沖減嗎?
老師好小規(guī)模納稅人扣繳端申報工資8千個稅90元90元公司承擔這個怎么工資個個稅做會計分錄?
因為預(yù)算有的超標,然后需要進行調(diào)整,但我們老師說調(diào)預(yù)算稅金現(xiàn)在是3%,預(yù)算的時候是6%,也得調(diào)這句,我不太懂,那經(jīng)費決算的時候,稅金應(yīng)該是多少?
老師,有公司收了很多發(fā)票和開了很多發(fā)票,但是大部分都沒有相應(yīng)的流水。有發(fā)票的沒流水,有流水的沒發(fā)票。?是不是屬于虛開虛列,有發(fā)票的沒流水要么就沖法人的其他應(yīng)付款,或者就是掛應(yīng)付賬款,有流水沒發(fā)票的,收的就記預(yù)收,支的計入預(yù)付,員工的就計入其他應(yīng)收款??先這樣處理可以嗎
小規(guī)模納稅人發(fā)現(xiàn)去年的憑證中:主營業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-小規(guī)模 的金額做反了怎么辦
老師那營業(yè)外支出都需要納稅調(diào)增嗎?無票的支出計入其他應(yīng)收款,只是沒有取得發(fā)票也算營業(yè)外支出嗎
老師,取得不了發(fā)票的其他應(yīng)收款最終怎么平賬啊,還是不用管直接納稅調(diào)增啊
您好,老師,請問分公司所得稅匯總到總公司核算,現(xiàn)在分公司開票,分公司開外徑證,分公司建筑服務(wù)需要異地預(yù)交企業(yè)所得稅嗎?
只要董孝彬老師回答,老師實際原始單據(jù)只有6507.7元,收銀系統(tǒng)是6507.71,有沒有多付呀
金蝶軟件賬上試算平衡,但資產(chǎn)負債表中資金和所有者權(quán)益負債不平衡