不用加,繳多少增值稅,依據(jù)就是多少
老師,請(qǐng)問附加稅,是按當(dāng)月的銷項(xiàng)稅額為計(jì)算基礎(chǔ)。還是按當(dāng)月扣除進(jìn)項(xiàng)后應(yīng)交的增值稅為計(jì)算基礎(chǔ)。
老師,請(qǐng)問附加稅,按當(dāng)月扣除進(jìn)項(xiàng)后應(yīng)交的增值稅為計(jì)算基礎(chǔ)。那減免的稅款要加回去嗎?比如購買稅控設(shè)備的抵減的算不算附加稅的基礎(chǔ)?
老師,你好!請(qǐng)教一下:這個(gè)填列城建稅、教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加的時(shí)候,計(jì)稅基數(shù)為增值稅,請(qǐng)問這個(gè)增值稅如果有抵減的,比如本期有稅控盤技術(shù)維護(hù)費(fèi)可以抵扣減增值稅,那么這個(gè)城建稅以及附加費(fèi)的計(jì)稅基數(shù)是抵扣減之前的還是抵扣減以后的數(shù)字來計(jì)算城建稅和附加費(fèi)呢?
老師,我公司上個(gè)月計(jì)算的應(yīng)交增值稅5萬,附加稅6000元,之前申請(qǐng)了增值稅留抵退稅2萬,這個(gè)月報(bào)稅的時(shí)候發(fā)現(xiàn),附加稅的金額扣除了留抵增值稅基礎(chǔ)上計(jì)算的附加稅金額,留抵退稅不是只影響增值稅嗎,對(duì)附加稅也要退嗎?
老師,請(qǐng)問一下我這個(gè)月應(yīng)繳納增值稅1800,因?yàn)橛卸惪鼐S護(hù)費(fèi)遞減280,所以繳納增值稅1800-280=1520,那么我附加稅的計(jì)稅基礎(chǔ)也相應(yīng)減少,這部分減少的附加稅如何做賬呢
我們單位從來沒有固定資產(chǎn),怎么改報(bào)表怎么填啊
老師,建筑勞務(wù)公司,可以就同一個(gè)施工項(xiàng)目,在小規(guī)模時(shí)開1%專票,超過500萬了變小規(guī)模開3%專票可以嗎
公司的發(fā)票可以開給個(gè)人?
老師,為啥票面利率大于市場(chǎng)利率,債券就溢價(jià)發(fā)行,能用大白話解釋嗎
電子稅務(wù)局 手機(jī)版本 老是人臉核驗(yàn)失敗 怎么弄啊
老師,離職工資補(bǔ)償N和2N分別是什么情況。休年假分別休幾天與工作年限的關(guān)系
這種情況,企業(yè)所得稅年度申報(bào)時(shí)填在哪個(gè)表里的哪行
你好,老師,四月開始應(yīng)該是代賬公司要交接給我做賬了,但是他們到現(xiàn)在還沒弄好數(shù)據(jù)也沒有,如果拖到五月的話,比如像用友軟件的我這個(gè)到時(shí)候會(huì)有影響嗎,因?yàn)槲铱簇?cái)務(wù)軟件月份改不了呢,比如現(xiàn)在是四月,想做3月的是點(diǎn)不了的
老師,年度企業(yè)所得稅匯算清繳職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表這個(gè)表怎么填列
給員工購買工作服入什么費(fèi)用合適呀?