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流轉的12個月,不超過500萬,比如1月開30萬,2月發現1月的稅率開錯了,2月供沖1月的30萬,重新開30萬 那30萬是算在哪個月,流轉的12月,怎么流轉?30要對應的稅款是算在哪個月?因為1月就是稅率開錯了呀

2020-10-26 07:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-26 07:09

你好,30萬算1月的。連續12個月比如19年3月到20年2月,19年4月到20年3月,19年5月到20年4月,以此類推

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快賬用戶4816 追問 2020-10-26 08:35

上述情況,那2月供沖30萬,開30萬,銷售額算0,對嗎?

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齊紅老師 解答 2020-10-26 08:36

你好。是的沒錯,2月份銷售額沒有增加也沒有減少

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快賬用戶4816 追問 2020-10-26 08:42

那稅額有減少嗎?紅沖1月發票是6%,2月重新開具的是0%

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快賬用戶4816 追問 2020-10-26 08:42

稅額有減少嗎?減少的算在哪個月?

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齊紅老師 解答 2020-10-26 08:52

你好,稅額有減少,可以抵后面的稅,也可以申請退稅

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快賬用戶4816 追問 2020-10-26 08:57

減少的稅款是算在哪個月?

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齊紅老師 解答 2020-10-26 09:07

你好,減少的稅在2月,你開了發票,開票系統也會顯示出來的

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你好,30萬算1月的。連續12個月比如19年3月到20年2月,19年4月到20年3月,19年5月到20年4月,以此類推
2020-10-26
你好 這30萬算一月份,因為二月份是一正一負抵消了。
2020-10-25
不會的,是按季度扣除紅沖后的銷售額交稅
2025-02-12
您好 把2月份的發票紅沖 然后再開具1%的增值稅專用發票就好了 稅金不需要補繳 因為2月份普通發票已經交過增值稅了
2024-03-20
同學,你好 小規模現在開票是開1%或者3%,沒有免稅的。 你說的季度不滿30萬,是申報的時候免,發票稅率正常開具的
2024-12-27
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