你好,30萬算1月的。連續12個月比如19年3月到20年2月,19年4月到20年3月,19年5月到20年4月,以此類推
流轉的12個月,不超過500萬,比如1月開30萬,2月發現1月的稅率開錯了,2月供沖1月的30萬,重新開30萬 那30萬是算在哪個月,流轉的12月,怎么流轉?
流轉的12個月,不超過500萬,比如1月開30萬,2月發現1月的稅率開錯了,2月供沖1月的30萬,重新開30萬 那30萬是算在哪個月,流轉的12月,怎么流轉?30要對應的稅款是算在哪個月?因為1月就是稅率開錯了呀
我們是一家小規模公司,季度收入超過30萬就要交1%的增值稅,然后我們之前1-9月有收入確認錯了,確認多了幾萬,現在把之前確認錯的在這個季度調整下去了,本來10-12月收入是超過30萬的,減去1-9月確認多的收入就不超過30萬了,想問下這樣算不到30萬的額度嗎。。。還用交增值稅嗎,謝謝
2023年12月有個未開票收入5萬,2月開了普票1%,額度超30萬所以交了增值稅,現在3月對方要求將2月開的普票變為專票,稅率不變,需要怎么處理稅務?
2023年12月有個未開票收入5萬,2月開了普票1%,額度超30萬所以交了增值稅,現在3月對方要求將2月開的普票變為專票,稅率不變,現在是未開票收入不能是負數,我怎么紅沖做賬呢?
老師個體戶有罰款的,做賬時候不做營業外支出,然后申報經營所得個稅的時候也就不用調增了可以嗎
老師,收到的數電專票開票員是管理員,需要換票重開嗎?
老師,4月份紅沖2月份的發票了,2月份當時繳納增值稅了,4月份的增值稅受2月份增值稅的影響嗎
甲方有2000多不給付了,是做壞賬準備嗎?
老師您好,我因為24年1季度交了企業所得稅,但是我實際22.23年兩年虧損130萬, 現在匯算清繳要給我退稅,但是我害怕查賬,現在應該怎么調整合適呢
租期2024.2.1--2029.6.30(65個月)租金 310000元/年 月攤銷額23846.15 今年的房租因為大環境不好 重新談了 今天2025.4.29交了279000,按照權責發生制原則 3月份還是攤銷23846.15,現在賬務如何處理呢
老師 審計讓企業提供稅收繳款通知書,我想問一下這個通知書是什么?
老師你好!企業購入配件有自用有銷售的,自用視同銷售嗎
供應商開了發票,出納付款比發票金額多付了10元,這個賬務怎么處理?
老師,開稅務師事務所要什么條件,至少要幾個持證人?
上述情況,那2月供沖30萬,開30萬,銷售額算0,對嗎?
你好。是的沒錯,2月份銷售額沒有增加也沒有減少
那稅額有減少嗎?紅沖1月發票是6%,2月重新開具的是0%
稅額有減少嗎?減少的算在哪個月?
你好,稅額有減少,可以抵后面的稅,也可以申請退稅
減少的稅款是算在哪個月?
你好,減少的稅在2月,你開了發票,開票系統也會顯示出來的