若是行政罰款,需要調增的
老師:個體戶做賬的時候社保部分老板的已經做在管理費用里了,我報經營所得的時候里面還有個專項附加扣除,那我是不是那里的就不用填了?不然重復扣了
老師,咱們在算所得稅費用的時候是不是也把營業外收入和支出算里面了然后咱們申報企業所得稅的時候得營業收入,和成本包括營業外收入和支出嗎,包括稅金及附加和期間費用嗎
就是老師,我們應收賬款三年以上未收到款,作壞賬準備,體現在營業外支出,報表上營業外支出多了一百多萬,我這邊參考體現有營業外支出數據,報所得稅,會不會被稅務局提醒你這個營業外支出怎么回事,然后我說計提壞賬準備,然后他說稅務局不認,是不是叫我調回來,到時候調回來利潤自然高了,就要被喊補企業所得稅,實際上我就算掛了在營業外支出,但是明年匯算清繳時候我也不會作稅前抵扣,我也會調增企業所得稅,我就怕我這次做在營業外支出稅務局叫我調回來補稅就麻煩了,老師你覺得稅務局有這個可能嗎
老師,個體戶在申報經營所得稅的時候,報表里有營業外支出,那請問可以合計填寫在成本費用欄的嗎?
老師。個人所得稅企業查賬征收。銷售額沒有達到30萬。我在做收入的時候需要把1%的稅款分離出來嗎?因為申報經營所得稅的時候,不用交的增值稅轉入到營業外收入里面去了,但是經營所得稅申報里面沒有單獨的填寫行。之前申報的時候都是把成本調少了。
這個消費稅征收管理的納稅義務發生時間,這里的銷售和自產自用,還有進口這 3 個老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
老師不做到賬里可以嗎,也就不用調增了
最好做進去,政府已經有記錄了