你好 這30萬算一月份,因為二月份是一正一負抵消了。
流轉的12個月,不超過500萬,比如1月開30萬,2月發現1月的稅率開錯了,2月供沖1月的30萬,重新開30萬 那30萬是算在哪個月,流轉的12月,怎么流轉?
流轉的12個月,不超過500萬,比如1月開30萬,2月發現1月的稅率開錯了,2月供沖1月的30萬,重新開30萬 那30萬是算在哪個月,流轉的12月,怎么流轉?30要對應的稅款是算在哪個月?因為1月就是稅率開錯了呀
個體工商戶成立日期12月1號,稅務登記12月2號,那么12月份開票金額是10萬還是30萬?1月季度申報的時候可以不交稅。
上個月從銀行1轉銀行2,本來是只要轉3,結果轉了30萬,會計憑證是按借銀行2:30萬,銀行1貸30萬做的,這個月又要發生從銀行1轉給2的22萬的業務,實際從之前轉的27萬扣,那這個月的會計憑證怎么做,
2023年12月有個未開票收入5萬,2月開了普票1%,額度超30萬所以交了增值稅,現在3月對方要求將2月開的普票變為專票,稅率不變,需要怎么處理稅務?
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價定率吧?
農業小規模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業執照后辦理哪些事?
公司購進雞蛋再進行銷售,免征增值稅和企業所得稅嗎?
高新企業所得稅匯算清繳怎么填寫?
那這30萬的稅款,在流轉的12個月,算在哪個月,因為1月的稅率開錯了,如果算在1月,那不是沒糾正到嗎?
你好 雖然稅率開錯了,但是也是屬于1月份的收入。
所以稅款也是算在1月嗎
你好 是的 是算在一月份的。