這個沒法調整 因為你是虧損的 你這個要想不退稅首先要調增到彌補完虧損呀
17年度的企業(yè)所得稅匯算清繳現(xiàn)在需要更正申報,原因是第一季度預交了97.22的所得稅,2、3、4季度的所得稅是虧損,18年度19年度的也是虧損?,F(xiàn)在我想變更申報不需要把我預交的97.22的稅款退稅,請問我該怎么調整報表呢?下面是17年度匯算清繳時的主表數(shù)據(jù)
老師,您好,我企業(yè)以前年度虧損可以彌補115萬,今年繳納了1.3萬元的企業(yè)所得稅,本年利潤是11萬,現(xiàn)在申報顯示可以退1.3萬,但是專管員不讓我們退,說要來查,該怎么調整成不需退稅呢?
請問我第一季度的時候交了所得稅1萬多塊錢,但實際我是不用交的,因為我有以前年度的虧損彌補,但當時還沒報匯算清繳,所以先交了1萬多的所得稅,現(xiàn)在申報第四季度 的所得稅,這個多繳的要怎么退?
我現(xiàn)在新接手一家公司做賬報稅,現(xiàn)在在做匯算清繳,發(fā)現(xiàn)在去年四季度的企業(yè)所得稅報表里有彌虧9萬多,但今年2月有自查補了21年企業(yè)所得稅2000多元,實際是以前沒有虧損的,現(xiàn)在匯算清繳要交3000多的稅,老板不愿交這么多企業(yè)所得稅,要求調報表,我要從哪些方面調為好?
老師您好,我今天做企業(yè)所得稅匯算清繳,A100000中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表(A類)中是負數(shù),因為2022年第一季度盈利了,所以交了2000多的企業(yè)所得稅,但是2022年最后三個季度處于虧損狀態(tài),導致2022年整年凈利潤為負數(shù),所以,現(xiàn)在匯算清繳會把第一季度交的2000多的企業(yè)所得稅退給我們嗎
老師那代賬公司把餐飲員工的工資做到勞務成本,然后為了防止成本倒掛一直不結轉,勞務成本期末余額比較大,這樣合理嗎?最準如果公司注銷,怎么處理勞務成本
老師,我看代賬公司把餐飲業(yè)的工資做到了勞務成本,然后為了防止成本倒掛,勞務成本一直都沒有結轉過,(因為老板隱瞞收入)這樣是不是不合理,其實餐飲員工的工資是不是也可以都計入費用啊,費用大不會出現(xiàn)成本倒掛,沒什么風險吧
甲公司與乙公司共同經(jīng)營一個項目.(雙方公司都是建筑勞務)甲公司把合同給簽訂了.乙公司給甲公司簽訂一個合作協(xié)議.然后投資款可直接打給甲公司嗎..稅務這塊有風險嗎.稅務應該怎么做賬
老師,匯算清繳把去年暫估的成本全部調增了,還用做憑證嗎?
老師,公司沒有電子章,請問要做業(yè)務電子章怎么做?我們有實物的業(yè)務章,公章。反正就是沒有電子章
老師關鍵是餐飲業(yè)當天的收入是第二天一筆進入銀行的,做了預收賬款,然后有些開發(fā)票了就做了主營業(yè)務收入,沖減了預收,還有一部分不開發(fā)票,要做無票收入把預收沖減了,就不知道附件附啥了呀,我覺得自己要是能開個無票收入的發(fā)票做附件,要好一點吧,
甲公司與乙公司共同經(jīng)營一個項目.甲公司把合同給簽訂了.乙公司給甲公司簽訂一個合作協(xié)議.然后投資款可以直接打給甲公司嗎..
賬面有房租的待攤費用,還有另外的長期待攤費用,小規(guī)模所得稅匯算填寫的表里只有長期待攤費用,那待攤費用要填嗎?
老師,無票的收入可以自己開無票收入的發(fā)票嗎?從哪里可以開,作為附件,沖減預收賬款
老師前期收款記了預收賬款,后面也不開發(fā)票了需要把預收轉無票收入,你讓我附和對方單位的合同,這不現(xiàn)實啊,比如餐飲業(yè),怎么附合同
我其他的都還是,我在調增的數(shù)字沒有了,退稅要給我退2000多咋辦老師
那這個沒辦法,只能退稅了 以后這種情況就不要預交 可以先暫估費用