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老師,您好,我企業以前年度虧損可以彌補115萬,今年繳納了1.3萬元的企業所得稅,本年利潤是11萬,現在申報顯示可以退1.3萬,但是專管員不讓我們退,說要來查,該怎么調整成不需退稅呢?

2022-05-11 12:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-05-11 12:58

同學你好 調增就可以了 只要調整成不退稅就可以

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快賬用戶2694 追問 2022-05-11 13:02

調整哪里呢?費用,那得怎么反算,差很多呢

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快賬用戶2694 追問 2022-05-11 13:03

怎么調到正好不用退稅也不用交稅呢?計算公式怎樣??

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快賬用戶2694 追問 2022-05-11 13:14

老師,您好,看到回復下哈

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齊紅老師 解答 2022-05-11 13:16

納稅調整明細表就可以

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快賬用戶2694 追問 2022-05-11 13:17

能具體點嗎?

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齊紅老師 解答 2022-05-11 13:31

納稅調整明細表扣除類調增

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同學你好 調增就可以了 只要調整成不退稅就可以
2022-05-11
同學,你好 你最好多做一點收入,或者減少一點費用,形成不退稅
2024-06-17
可以的,可以彌補之前年度虧損的,符合小微企業,所得稅=(180-130)*5%
2020-10-13
哈哈,這么熱的天,稅局才沒心情查你的賬
2022-07-04
如果說你稅務局查賬的理由,就是因為你要退稅的話,那么你這樣子處理是可以的。
2021-01-26
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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