可以的,可以彌補之前年度虧損的,符合小微企業(yè),所得稅=(180-130)*5%
老師,我們企業(yè)是一般納稅人公司,之前一直虧損,按標(biāo)準(zhǔn)屬于小型微利企業(yè),但是今年上個季度盈利了115萬,彌補了以前年度虧損后還剩余22萬沒有彌補完,這個季度彌補萬后還盈利了28萬企業(yè)所得稅,那我們公司這個季度需要繳納多少錢企業(yè)所得稅?
老師,我們是一般納稅人公司,好像是符合小型微利企業(yè),報表也顯示小型微利企業(yè)就是不知道確不確定,公司第三季度本年利潤盈利了180萬,可以彌補以前年度虧損嗎?以前年度虧損額是130萬,那彌補后需要繳納多少錢企業(yè)所得稅?
老師,您好!我們公司是小規(guī)模納稅人的小微利企業(yè),公司是20年成立的,20年是虧損的,21年盈利了,已經(jīng)完全彌補了前一年度的虧損了,現(xiàn)在第一季度也有利潤10萬多了,那第一季度報稅的時候我們是需要按5%還是2.5%計提預(yù)繳企業(yè)所得稅呢?
老師,我們這個季度盈利,報稅系統(tǒng)按25%繳納企業(yè)所得稅,但是我們公司總的還有虧損70多萬。也要繳這筆錢嗎?彌補以前年度虧損這一行填不了
老師,我想問一下,匯算清繳,小微企業(yè),A107040表,第一行叫符合條件的小型微利企業(yè)減免所得稅,這個數(shù),如果企業(yè)應(yīng)納稅所得額20萬,彌補以前年度虧損了,不需要交稅,這個第一行是0,對嗎?
老師,我們是A公司替B公司代收代付貨款收到c公司打款2000,這個不算是我們A公司的收入吧,應(yīng)該是B公司給c公司開銷售發(fā)票嗎?需要怎么寫分錄?
我司上期有留抵稅額6564.73元,本期銷項稅額是2186.51元,本期期末留抵稅額是4378.22元,請問本期該如何做賬?
老師你好,請問有資產(chǎn)減值損失,資產(chǎn)減值,小企業(yè)會計制度應(yīng)該填在哪個位置?
老師,單位保潔12月31日入職,3月才發(fā)工資,因為保潔之前要求單位3月發(fā)工資,之前她在走失業(yè)險。我報個稅,入職寫什么時候呢
做工程項目的公司,公司注冊地址掛一個別家的地址,沒付房租水電費,實際辦公地址在外地。有什么法律風(fēng)險?
匯算清繳,發(fā)票到了,但是去年多暫估了,今年2月份已經(jīng)調(diào)整了。這種匯算清繳的時候,也需要調(diào)增嘛
老師,轉(zhuǎn)給殘疾人職工的工資,要跟個稅系統(tǒng)申報的工資一致嗎?
老師,個稅退的手續(xù)費要交的增值稅填在申報表的哪一欄,小規(guī)模,開票金額30萬以下,本季度免交增值稅
老師,1月繳納4幾度的企業(yè)所得稅,印花稅增值稅、附加稅,賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做?
免征額具體是指哪些內(nèi)容,交哪方面的稅,麻煩老師詳細(xì)說下,謝謝
老師,這個表是不是需要填,填減免的嗎?怎么算填什么數(shù)?主表稅率都是按25%算得,是不是填寫這個表才會代入主表里面?
是的,這個減免稅表第一行要填數(shù)據(jù)的
這個是怎么算出來的?(180-130)*20%?
是的,因為你實際稅率是5%,減免就是20%