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17年度的企業(yè)所得稅匯算清繳現(xiàn)在需要更正申報(bào),原因是第一季度預(yù)交了97.22的所得稅,2、3、4季度的所得稅是虧損,18年度19年度的也是虧損。現(xiàn)在我想變更申報(bào)不需要把我預(yù)交的97.22的稅款退稅,請(qǐng)問(wèn)我該怎么調(diào)整報(bào)表呢?下面是17年度匯算清繳時(shí)的主表數(shù)據(jù)

17年度的企業(yè)所得稅匯算清繳現(xiàn)在需要更正申報(bào),原因是第一季度預(yù)交了97.22的所得稅,2、3、4季度的所得稅是虧損,18年度19年度的也是虧損。現(xiàn)在我想變更申報(bào)不需要把我預(yù)交的97.22的稅款退稅,請(qǐng)問(wèn)我該怎么調(diào)整報(bào)表呢?下面是17年度匯算清繳時(shí)的主表數(shù)據(jù)
2020-11-04 21:17
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-11-05 08:03

可以吧成本調(diào)減一些,挪到下年來(lái)入賬

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快賬用戶(hù)7119 追問(wèn) 2020-11-05 08:08

如果把收入調(diào)整的話是不是增值稅還要補(bǔ)交?

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齊紅老師 解答 2020-11-05 09:31

是的,那會(huì)涉及增值稅的問(wèn)題

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可以吧成本調(diào)減一些,挪到下年來(lái)入賬
2020-11-05
你好,如果你做了去年的匯算,請(qǐng)教可以彌補(bǔ)虧損,如果沒(méi)有的話不可以。沒(méi)有做的話,應(yīng)該是第二季度里面。
2021-03-12
同學(xué),你好。 你如果不想退稅,是可以抵扣下個(gè)季度的所得稅。
2020-11-04
對(duì)的是的,那你不用申報(bào)匯算清繳就可以填寫(xiě)預(yù)繳。
2023-04-13
你好,在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表——扣除類(lèi)——其他欄次填寫(xiě)一個(gè)數(shù)據(jù),使得主表的應(yīng)補(bǔ)退稅額不是負(fù)數(shù)
2022-05-16
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