你好!真實(shí)業(yè)務(wù)是沒(méi)有問(wèn)題的,可以這樣處理,賬務(wù)上銷項(xiàng)稅要一次確認(rèn),收入今年的可以直接確認(rèn),明年的計(jì)入預(yù)收賬款,明年在確認(rèn)收入
問(wèn)題一,一般納稅人報(bào)完稅,下載完稅證明,這個(gè)完稅證明是申報(bào)表嗎?還是單獨(dú)的那種證明?在電子稅務(wù)局下載嗎 問(wèn)題二,對(duì)于8月進(jìn)項(xiàng)之前5月已經(jīng)認(rèn)證了,8月又做了一遍進(jìn)項(xiàng),9月賬務(wù)怎么處理 問(wèn)題三,銷項(xiàng)票,有一張是作廢的發(fā)票,可是他們還是做了應(yīng)收,和收入,還有銷項(xiàng)稅額,這個(gè)9月如何調(diào)整 問(wèn)題四,供應(yīng)商8月有讓我們開(kāi)具一張紅字發(fā)票信息表,這個(gè)我報(bào)8月稅是已填入紅字發(fā)票信息表那里,稅額已轉(zhuǎn)出,但是這個(gè)紅字發(fā)票我沒(méi)見(jiàn)到,這個(gè)紅字發(fā)票我方需要不?入賬的時(shí)候正常是8月份怎么做?9月調(diào)整怎么做啊 問(wèn)題五,8月暫估收入沒(méi)有扣除稅額,增值稅未開(kāi)票收入這里我按8月沒(méi)扣除稅額的收入報(bào)的(這邊要求和賬上數(shù)據(jù)一致),那么9月賬務(wù)怎么調(diào)整啊? 上面問(wèn)題比較多,麻煩老師了,能否說(shuō)詳細(xì)點(diǎn)的會(huì)計(jì)科目啊非常感謝
問(wèn)題一我們是商管公司,出租房屋及物業(yè)管理,房子不是我們的,有商鋪有公寓,收租房的電費(fèi),然后我們?cè)僖黄鸾Y(jié)算給電力公司和水務(wù)公司,有確認(rèn)電費(fèi)收入,但是沒(méi)有開(kāi)發(fā)票,可是增值稅申報(bào)表附表一未開(kāi)票收入13%貨物那里是灰色的,不能填,13%服務(wù)那里可以填?這種收的電費(fèi)不應(yīng)該是放貨物那里嗎 問(wèn)題二附表一未開(kāi)票收入和稅額那里可以填負(fù)數(shù)嗎?因?yàn)榍捌诖_認(rèn)未開(kāi)票收入,可是發(fā)票都是9月開(kāi)的,可是9月確認(rèn)的未開(kāi)票收入又少,導(dǎo)致未開(kāi)票收入那里是負(fù)數(shù)?填負(fù)數(shù)局說(shuō)稅務(wù)局會(huì)查?
我們租賃收入,8月確認(rèn)一筆未開(kāi)票收入是跨年的,沒(méi)有開(kāi)具發(fā)票,9月開(kāi)具了,因?yàn)榘l(fā)現(xiàn)是跨年的,又是金額較大,所以把8月憑證沖回,9月分?jǐn)偞_認(rèn)收入,這樣造成增值稅申報(bào)表附表一未開(kāi)票收入為負(fù)數(shù),稅額為為負(fù)數(shù),1這樣有沒(méi)有關(guān)系嗎? 2正確的應(yīng)該怎么填 3賬務(wù)處理有沒(méi)有問(wèn)題
我想問(wèn)一下在9月份申報(bào)表,因?yàn)闆](méi)來(lái)得及開(kāi)發(fā)票,所以在9月份申報(bào)表填了未開(kāi)具收入,等到10月份再回相應(yīng)發(fā)票,但是10月份開(kāi)的發(fā)票因?yàn)橛袉?wèn)題,所以在11月份沖紅部分發(fā)票,但這個(gè)月申報(bào)10月份的時(shí)候發(fā)現(xiàn)在未開(kāi)具發(fā)票收入填回相應(yīng)收入負(fù)數(shù),沖回9月份填的未開(kāi)具發(fā)票收入,以及加上10月份的收入,但申報(bào)表顯示比對(duì)不通過(guò),應(yīng)該怎么填申報(bào)表
老師具體情況是,我家數(shù)電發(fā)票限額,有一筆發(fā)票開(kāi)不出來(lái),7月份送貨銷售但是未收到貨款,8月份開(kāi)發(fā)票,我如果7月份確認(rèn)收入和成本,那我就需要填增值稅未開(kāi)票收入,我8月份開(kāi)發(fā)票的時(shí)候就需要把未開(kāi)票收入填負(fù)數(shù),這樣做我認(rèn)為稅務(wù)局老師肯定找我。如果我7月份只做發(fā)出商品,8月份在隨著發(fā)票做收入成本,這樣風(fēng)險(xiǎn)大嗎
老師,預(yù)收預(yù)付可以直接對(duì)沖后,余額放在其他應(yīng)付款里嗎?只調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表,不調(diào)整賬可以嗎?預(yù)收預(yù)付金額比較大,沒(méi)有做無(wú)票收入的情況下,可以這樣操作嗎
這個(gè)月稅期4-18,包括18號(hào)對(duì)么?也就是明天報(bào)稅也是沒(méi)有超期?
老師,電子稅務(wù)局顯示稅費(fèi)優(yōu)惠政策紅利賬單,這個(gè)需要處理嗎?謝謝!
老師您好,3月新開(kāi)企業(yè),在企業(yè)所得稅季申報(bào)表中,從業(yè)人員是5人,季初填幾人。資產(chǎn)季末26萬(wàn),季初沒(méi)開(kāi)填多少
老師好,報(bào)企業(yè)所得稅季報(bào)檢測(cè)不通過(guò),風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)低,風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)是營(yíng)業(yè)收入與營(yíng)業(yè)成本填報(bào)不完整,我們是做酒的,生產(chǎn)許可證才剛下來(lái)不久,生產(chǎn)的酒一直未出售,營(yíng)業(yè)收入和成本項(xiàng)就沒(méi)填,這個(gè)很麻煩嗎
你好老師,中小學(xué)生的藝術(shù)培訓(xùn)在印花稅的稅目是哪種?
調(diào)整了一筆借:未分配利潤(rùn)-100貸:應(yīng)付工資-100,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表不平了,怎么調(diào)
老師 開(kāi)的發(fā)票是技術(shù)服務(wù)費(fèi) 進(jìn)來(lái)的發(fā)票是采購(gòu)的庫(kù)存商品 這種的怎么做分錄
老師,手機(jī)號(hào)碼換了,而且密碼也忘記了,現(xiàn)在需要登錄電子稅務(wù)局,然后更改手機(jī)號(hào)碼,怎么操作
明天,是報(bào)稅最后一天吧
那我9月賬已經(jīng)結(jié)賬了,按一個(gè)月分期確認(rèn)收入的,我賬務(wù)10月在把今年其他月份收入確認(rèn)進(jìn)去,附表一開(kāi)具專用發(fā)票銷售額和稅反正都是按發(fā)票全部報(bào)的,這樣有沒(méi)有關(guān)系
填負(fù)數(shù)會(huì)咋樣
您好,在附表銷項(xiàng)那張你點(diǎn)直接獲取數(shù)據(jù)就可以。會(huì)帶到主表里頭的。
這個(gè)我知道,主要擔(dān)心未開(kāi)票收入填負(fù)數(shù)的話怕鎖盤一類的
你好!真實(shí)業(yè)務(wù)是沒(méi)有問(wèn)題的