您好!10月補開了發(fā)票,那么對應(yīng)發(fā)票的信息要填寫在對應(yīng)稅率欄次,同時在未開票收入填寫負(fù)數(shù)
8月份收到了進(jìn)項專票,9月份開了紅字發(fā)票信息表,但是銷方?jīng)]有開負(fù)數(shù)發(fā)票過來,10月份在申報9月份增值稅的時候發(fā)現(xiàn)進(jìn)項稅額不夠抵扣,請問是否可以申請撤銷已經(jīng)開具的紅字發(fā)票信息表中的稅額?
老師,請教個問題,就是我們在6月份收到款已經(jīng)在6月增值稅申報表中做無票收入申報了,但我們在7月份把6月份收到的款項開具發(fā)票了,在申報7月申報表的時候該怎么填報吶?
老師,我公司是一般納稅人,3月份開了一張專票,因為沒有進(jìn)項,所以申報增值稅的時候也繳納了稅款,但是我4月份的時候把這張發(fā)票沖紅了,也開具了別的專票,沖紅的這張發(fā)票跟我開具別的發(fā)票金額一致,所以4月就申報表是沒有收入的,然后因為3月那種發(fā)票沖紅了,我4月底的時候把3月份繳納的那個增值稅給申請退稅了,,現(xiàn)在我5月份申報表要把退稅的那個金額填在申報表哪里呢
請問老師,在本年10月份增值稅納稅申報表附列資料(一)中,未開具發(fā)票列,銷售額填20萬,銷項(應(yīng)納)稅額填2.6萬。 11月份本表未開具發(fā)票列銷售額填-20萬,銷項應(yīng)納稅額填-2.6萬。 請問: (1)若是我11月份開發(fā)票10萬,稅1.3萬,那么,11月份未開具發(fā)票列是否銷售額應(yīng)填-10萬,銷項應(yīng)納稅額-1.3萬? (2)若是我11月份開具發(fā)票收入10萬,另外10萬元收入第二年1月開具呢,第二年1月的未開票收入列也是銷售額-10萬,銷項應(yīng)納稅額-1.3萬嗎?謝謝
老師您好,我們是一般納稅人公司,7月份我做了未開具發(fā)票收入60000,8月份開具發(fā)票以后,我填寫了未開票收入-40000元,現(xiàn)在9月份申報,我未開票收入填寫了-20000,這個沒有問題對吧
老師一般納稅人不管差額征收還是簡易計稅,進(jìn)項都不能扣除是吧
老師那一般納稅人勞務(wù)公司選擇簡易計稅還可以差額征收嗎?這樣的話是不是就是5個點稅率如果勞務(wù)公司和甲方簽訂的是9個點開票合同,然后差額征收就是按9個點算,不能簡易計稅
老師您好,我想問下就是我在3月份收到了一張二手車銷售發(fā)票金額1000元,然后這個清理我最后做了營業(yè)外支出,申報增值稅是3%減按2%計算繳納的,現(xiàn)在是稅務(wù)系統(tǒng)全量發(fā)票查詢一個季度的收入這1000元包含進(jìn)去了,但是我做賬沒有在收入包含進(jìn)去1000元,我想咨詢下這1000元我要不要申報企業(yè)所得稅
老師,個體戶開出36.5萬1%增值稅發(fā)票,對方匯入36.5萬,個體戶法人想把這個轉(zhuǎn)到個人賬戶里,需要扣除多少后轉(zhuǎn)給他,個體戶賬戶才不虧啊
注冊資本未實繳的股權(quán)轉(zhuǎn)讓,需要做會計分錄嗎,如需要應(yīng)該怎樣記賬
A公司有一項設(shè)備,原始價值為50萬元,預(yù)計使用年限為5年,預(yù)計殘值率為10%,個年凈現(xiàn)金流量如圖5-11所示。要求:根據(jù)上述資料,計算內(nèi)涵報酬率(可先設(shè)i=20%)
老師國家年度公示時間是多少
老師,你不是說差額征收全額開票可以扣除所有成本嗎?怎么又說工資不能扣除了,是一般納稅人建筑勞務(wù)公司
年報時間2025老師是到
公司進(jìn)口的貨物,海關(guān)增值稅專用繳款書,在 全量發(fā)票查詢-取得發(fā)票 能看出來嗎?
但是老師你看看我發(fā)的圖片,應(yīng)該怎么填,我填對應(yīng)了,但是比對不通過,10月份的未開具正數(shù)收入,是不是不能和對沖9月份的負(fù)數(shù)收入加在一起
您好!如果10月也有未開票收入,那這個收入是要和這筆負(fù)數(shù)收入求和來填寫的, 按理沒有問題,比對不通過提示什么呢?
就是顯示未開具發(fā)票附表一第五行,你看看我發(fā)給你的第一張圖片
老師能看出是什么問題?
您好!這個未開票收入之前做了申報的嗎?