你好,要申報,銷售額不滿三十萬可以免交增值稅附加稅,要交所得稅
小規模核定征收企業,公戶里面有7萬的進賬,沒有發票,這個我不申報可以嗎?如果須申報,銷售額不滿三十萬可以免交,但是企業所得稅只要有收入就要交是嗎?
老師,我是小規模公司,核定征收,今天才發現第三季度企業所得稅有一筆收入填從復了,本來8萬的,填成16萬了,該怎么辦,現在又要申報第四季度企業所得稅,是不是可以扣除上個季度申報重復的那比收入來申報啊?
老師,我們是家小規模企業,這個季度(4季度)沒有開票 但是有8萬的收入,申報增值稅的時候應該填 應征增值稅不含稅銷售額(3%) 這欄的 本期數 是嗎?然后根據最新政策,一個季度45萬以下收入的小規模納稅人可以免增值稅。那 申報表10行 小微企業免稅銷售額 是不是也 填 8萬? 還有11行 未達到起征點銷售額,這個是什么?我應該填哪個?
北京小規模企業,1季度收入500萬,已稅務代開專票并交納增值稅,但是全年收入大概只有這一筆,企業所得稅如果500萬進收入,后面3個季度抵扣了費用,會有大額退稅,這種情況可以1季度不申報500萬收入嗎,放在3-4季度申報。但是已經交納了增值稅,是否有影響。
老師,我們是小規模企業,之前不是說小規模企業沒有季度45萬元一說了,然后普票開的稅額我都寫在了免銷售額那里,但是申報的時候提示這個,是可以直接確認申報嗎?還是填寫有錯誤
老師,問一下我22年暫估的成本分錄是借庫存商品-暫估49600貸應付賬款_暫估49600借主營業務成本4900貸庫存商品49600今年收到了進貨發票50425怎么沖22年的分錄?分錄老師寫一下
老師個體工商戶把查賬征收改成核定征收呢?
請問老師,季末報財務報表業務活動表的本月數是3月份的發生數嗎?
取得的加油票是專用發票,需要交印花稅嗎
老師,資產負債表申報表的年初余額系統自帶的金額和賬里的資產負債表金額不同,這怎么辦?
老師你好,銷售蔬菜需要繳納印花稅嗎?
@郭老師 我們這有個實習生,是否扣除減除費用,我選是還是否呢?這個按勞務報酬申報個稅嗎?
老師好請教一下小規模24年9月到現在支出也沒開發票除了納稅調增還有啥單據能替代發票嘛
老師,我的這個公式里C列加個@才能得到數值,不加@返回的是#SPILL!這是什么原因???
老師,您好!我們有幾個人員借調到其他單位,但是他們的工資還是由我們支付給對方公司,請問這個賬怎么做?