同學,您好,負數記到借方更合理一些。
老師收到的保險退費是貸方沖減管理費用還是做借方負數呢
老師 收到退回社保費用,管理費用-社保費,金額記到貸方,還是負數金額記到借方
老師您好!我六月份有一個憑證金額錯記了,借方是管理費用,貸方是社保和公積金,想問我這次沖賬,管理費用沖紅字要在借方記還是貸方記
收到工會經費退回是不是 借 銀行存款 貸 管理費用 借方負數金額
老師,廣州市不是有社保退費嗎?收到的社保退費我寫的分錄是:借:銀存 貸 管理費用-社保 但是這個管理費用負數了 我應該怎么做呢
老師小規模企業所得稅第四季度申報交稅了那匯算清繳納稅調整怎么做分錄分錄是做在24年12月賬里面嘛
企業支付物業費是先付款,后收發票還是先收發票,后付款?
我們是光伏行業,產生一筆費用,具體是:施工隊做的整改,費用要付施工隊,但是這筆費用應該是代理商要付的,所以我們要從代理商的質保金里扣除,這個分錄應該怎么做
老師,這個期初怎么填?你給我舉一個例子!比如第一個,庫存現金
老師我想問一下,我無法確定銷售合同和采購合周我可以用主營業務成本和主營業務收入的金額來上印花稅嗎?
裝修收入申報增值稅是填貨物及勞務欄嗎
老師,問下先填財務報表報送(季報)還是先填居民企業(查賬征收)企業所得稅月(季)度申報,前后順序
工程審計金額原19萬在2021年,現在應整改審計金額減少到18萬,之前發票已在21年開完,現在要求公戶退回金額1萬,我是不是要幫21年的發票紅沖重新開具金額,才能退回去,之前是小規模 現在是一般納稅人
老師人工智能分析的,我不知道答案填哪?老師圈下
老師,異地預繳增值稅會計分錄怎么做?