你好 收到 你沖計提 要做借方負數
老師收到的保險退費是貸方沖減管理費用還是做借方負數呢
老師 收到退回社保費用,管理費用-社保費,金額記到貸方,還是負數金額記到借方
怎么沖減管理費用,用負數還是在貸方
沖減管理費用是記在借方負數還是直接記在貸方
老師好,為什么沖減管理費用要在借方做負數?取得利息收入財務費用不用在借方做負數呢?
電子稅務局點提交可以撤回嗎?提交算申報嗎
一般納稅人變成小規模納稅人后,應增值稅-待認證進項稅科目有余額要怎么處理
員工1-2月工資都是零申報,現在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調整可相符
企業法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發票,這種情況怎么做賬呀。
資產負債表的年報是在財務軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
支付憑證截圖是報銷必須的原始憑證?
老師要是個人部分直接發工資扣除計其他應付款那其他應付款一直掛賬
老師就是我把個人部分社保直接記在了應付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調增
老師這做貸方和借方會有什么不同啊
你好 你做貸方管理費用 有可能你系統識別不了 。 到時你可能報表等數據會不平 。 一般是做借方負數
老師好像跟明細賬也有關系,做匯算的時候填的期間費用明細,本年累計數感覺少了
你好 你沖了管理費用 到時會影響你期間費用的 比如你沖10 實際發生了30 那么累計就是20了
老師社保減免不是沖管理費用嗎?要計營業外收入嗎
你好 是的 沖你管理費用負數 不計入營業外收入
老師我那也是社保退費啊,也是疫情期間的,我剛好像說錯了,說成保險退費了,老師社保減免不是沖管理費用嗎?要計營業外收入嗎?
你好 社保減免 如果是直接免了 你沒繳納的 那么你就不需要去計提和做繳納分錄 。 也不用轉營業外收入的
老師是全額交了然后退回的
你好 那你就繳納了退 。 就沖計提管理費用 負數 在沖繳納分錄
繳納的分錄要怎么沖?
你好 借銀行存款貸應付職工薪酬-單位部分社保 沖計提 :借管理費用-單位部分社保 負數 貸應付職工薪酬-單位部分社保 負數